你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。

请问老师去年12月忘记计提印花税,现在怎么样做分录补上
补交去年印花税怎么做分录?
去年注册资本印花税今年补缴 分录怎么做
你好 公司今天补交了去年的一个印花税 分录应该怎么做
你好老师,去年的印花税没申报,今年补报,怎么做分录
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
小规模纳税人的,没有以前年度损益调整,而且是今年1月份交纳的
你好,你可以计入利润分配未分配利润。
也就我这个月补记(借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-印花税)是这样吗?
你好,对的,就是这样子做。
需要在记账凭证的摘要里写明“补记”字样吗?
你好,可以的,你可以写清楚。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。