你好,是的,是都需要的。
老师,你好,请问一下我们公司发工资时有两部分,现金部分和发银行卡部分,所有人员都有报税处理,但是外账处理时,现金发放部分没有在账务上体现,有风险吗
老师您好,我们公司去国外出差开展业务,因为人手不够招聘了国外他们本地人,发工资是用我们公户发的,这部分国外员工需要申报个税吗
你好,老师,我们在国外请的工程师发生的机票,是国外到中国的那部分机票能税前扣除吗?
您好,老师,我想问一下,外资企业股东是韩国人,如果公司给分红的话在国内交不交个税?交的话税率是多少?
我们老板有四家公司,有的是法人,有的是股东,其中有两家是国外的公司,两家是国内的公司,国外公司的员工有一些是中国人过去的,他们要求工资发人民币,是否可以由国内公司代发工资,但是国内两家公司的业务范围都没有劳动派遣,可以吗?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
如果我工资只报国内部分,税局可以还知道我境外有收入吗?如果没有报的话有什么后果?
你好,其实实操中没什么关系,他们确实不一定知道。至少现在是这样