齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
公司给员工承担的个税做 管理费用-工资
但是老师我做费用个税,那这个费用在财务软件里做借方红字费用么?
这个不是费用也没增加啊,反而减少了
不是代字,是借方正数
不是红字,是借方正数借:管理费用 贷:银行存款
这个管理费用借方红字是放在发放的分录里么?那分录不平衡
老师你写下分录吧这样理解不了
应该是营业外支出吧,个税公司承担也不让税前扣除,
计入营业外支出,是最合适的,也便于汇算时调增
但是应交税款个人这个科目不平衡了呢
你的分录是怎么做的,现在是应交税费-个税有余额了 ?
这个是我的分录
管理费用或者是营业在支出放到借方红字分录才能平衡用友软件
支付个税分录 借:应交税费-个税 贷:银行存款根据截图分录,应交税费-个税,是无余额的
老师你完整的写下分录吧,我的数字都写字上了,你这样说也理解不了
个人不是说了么公司给员工承担了,那个117元个税,如果做营业外支出里借方,贷方银行存款117 那应交税款不就有余额了么?
你的分录与数字基本没问题,只需要将支付个税的贷方替换为银行存款即可
你完成写下分录
那你营业外支出放哪里了?用了营业外支出科目,不用应交个税科目么?
根据你的分录,不用营业外支出了,已经代扣代缴个税了
就像这个图片,个税个人承担怎么做的分录,营业外支出提现了,还能让应交税款平衡
什么意思,老师你把我弄的云里雾里了,越来越迷糊
意思是,如果公司承担个税的话,图片上的应付金额和实发金额应该是一样的金额么?
将工资表重新拍下,看不太清
重新拍了
如果公司承担个税的话,应发数和实际发放数应该都是44325被
对。公司承担个税的话,应发数和实际发放数应该都是44325
行那这回明白了
好的,祝你工作顺利!
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不是代字,是借方正数
不是红字,是借方正数
借:管理费用 贷:银行存款
这个管理费用借方红字是放在发放的分录里么?那分录不平衡
老师你写下分录吧这样理解不了
应该是营业外支出吧,个税公司承担也不让税前扣除,
计入营业外支出,是最合适的,也便于汇算时调增
但是应交税款个人这个科目不平衡了呢
你的分录是怎么做的,现在是应交税费-个税有余额了 ?
这个是我的分录
管理费用或者是营业在支出放到借方红字分录才能平衡用友软件
支付个税分录 借:应交税费-个税 贷:银行存款
根据截图分录,应交税费-个税,是无余额的
老师你完整的写下分录吧,我的数字都写字上了,你这样说也理解不了
个人不是说了么公司给员工承担了,那个117元个税,如果做营业外支出里借方,贷方银行存款117 那应交税款不就有余额了么?
你的分录与数字基本没问题,只需要将支付个税的贷方替换为银行存款即可
你完成写下分录
那你营业外支出放哪里了?用了营业外支出科目,不用应交个税科目么?
根据你的分录,不用营业外支出了,已经代扣代缴个税了
就像这个图片,个税个人承担怎么做的分录,营业外支出提现了,还能让应交税款平衡
什么意思,老师你把我弄的云里雾里了,越来越迷糊
意思是,如果公司承担个税的话,图片上的应付金额和实发金额应该是一样的金额么?
将工资表重新拍下,看不太清
重新拍了
如果公司承担个税的话,应发数和实际发放数应该都是44325被
对。公司承担个税的话,应发数和实际发放数应该都是44325
行那这回明白了
好的,祝你工作顺利!