以下是上述经济业务对应的财务会计和预算会计分录: (1)以财政零余额账户用款额度采购教学相关的专用材料 20000 元,材料已交付教学部门使用 财务会计分录 借:业务活动费用——商品和服务费用 20000 贷:零余额账户用款额度 20000 预算会计分录 借:事业支出——财政拨款支出——基本支出——商品和服务支出 20000 贷:资金结存——零余额账户用款额度 20000 (2)计提教学实验室电脑的折旧金额 8000 元 财务会计分录 借:业务活动费用——固定资产折旧费 8000 贷:固定资产累计折旧 8000 说明:此业务不涉及纳入部门预算管理的现金收支,所以没有预算会计分录。 (3)某专业的办公室领用打印纸一批,价值 1000 元 财务会计分录 借:业务活动费用——商品和服务费用 1000 贷:库存物品 1000 预算会计分录 由于领用库存物品,在领用当时若不涉及现金收支变动(通常库存物品购入时已做预算会计处理),此业务不做预算会计分录。如果库存物品购入时是通过纳入预算管理的资金支付且当时做了预算会计处理,现在领用只是资产内部形态变化,不影响预算会计的资金结存等情况,所以通常无预算会计分录(除非有特殊规定需按相应规定处理)。
行政事业单位发生下列经济业务,请针对具体内容编制相关的财务会计和预算会计分录:1、某行政单位,以财政资金直接支付方式购入一台不需要安装的设备价款100000元(不考虑相关税费)。2、某事业单位通过零余额账户支付购买事业用材料50000元,材料尚未入库(不考虑相关税费)。3、某行政单位计提公共基础设施累计折旧20000元。4、某行政单位批准无偿调出一批政府储备物资价值500000元,相关手续已办妥,物资已出库。5、某事业单位发生企业所得税纳税义务,按税法规定计算出应交所得税10000元。6、某事业单位从本年度的非财政拨款结余中提取专用基金200000元。
4.请做出以下单位相关事项的账务处理:1.某行政单位从上级财政部门取得款项8000元,用于完成委托的专项任务,款项已存入银行。请做出预算会计处理。2.某行政单位收到财政部门恢复的上年未下达零余额账户用款额度24000元。请做出预算会计处理。3.某行政单位某日收到“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证,列明采购技术设备支出100000元,该设备直接投入使用。该单位如何作预算会计账务处理?4.某行政单位接受某公司捐赠的M材料一批,价值50000元,发生运输费500元,以现金支付。5.某行政单位经批准对外无偿调出一套设备,该设备账面余额为100000元,已计提折旧40000元。设备调出过程中该单位以现金支付了运输费1000元,不考虑相关税费。请做出财务会计处理。6.某行政单位计提其管理的廉租房折旧10000元。7.某事业单位购买主要业务活动用的材料90000元,使用单位零余额账户结算。8.某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。9.某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。
某行政单位2020年发生如下经济业务:(1)使用零余额账户用款额度购买一批图书,价值12500元。(2)年末,本年度财政直接支付预算指标数大于当年财政直接支付实际发生额230元。(3)某日,发生一项应付政府补贴业务,应补贴金额为5000元,数日后,通过零余额账户用款额度向相应政府补贴接受者支付了该笔补贴款。要求:根据以上经济业务,为该行政单位编制有关的财务会计分录和预算会计分录。
某职业高校发生以下经济业务,请编制相关财务会计分录和预算会计分录。 1.收到财政直接支付额度100000元,用于购买教室投影仪,设备经验收合格己经交付使用。 2. 因业务活动需要,购买零星办公用品30000元(非专项资金),己经交付使用,款项己通 过银行存款支付 3. 接受A单位的现金捐赠35000元(专门用于修建体育场),款项存入银行。 4. 收代理银行转来的40000元的财政授权支付额度到账通知书和上年度未下达的零余额账户 用款额度30000元。 5. 管理部门领用毛巾等卫生用品1000元。 6.通过银行结算账户支付在编职工薪酬60000元(非专项资金),代扣个人所得税24000元。 7.以财政零余额账户用款额度代缴个人所得税24000元。 8.年末,编制收入费用结转的分录。以及事业支出结转的分录。
某事业单位发生如下业务,请编制必要财务会计和预算会计分录。1、使用上一年度财政直接支付资金购买了需要安装的实验设备一台,价款共200000元。2、通过财政授权支付购买一批专用材料,材料价款50000元,其中教学部门领用35000元,后勤部门领用15000元。3、接受A单位无偿调入一项文物存于展览馆,该文物的账面价值为334000元,另以银行存款支付运输费5000元。4、报经批准向疫区捐赠医疗设备一批,已知该批资产账面价值为900000元,已计提折旧150000元,另通过银行支付相关费用8000元(专项资金)。5.期末,结转该事业单位的费用和预算支出。
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄