异地预缴企业所得税时税款所属期填写错误是有影响的,可能会导致税款所属期与实际经营情况不符,影响企业的纳税申报和税款核算。以下是相应的解决办法: - 更正申报:需填写一份正确归属期的预缴税款申报表,前往税局大厅做更正申报。 - 沟通协调:主动与税务机关沟通,说明税款所属期填写错误的情况,并按其要求提供相关证明材料,如缴纳税款的凭证、异地预缴的相关文件等,配合完成更正手续。 至于企业所得税季报时这笔预缴款未自动带出,下一季度通常也不会自动带出。建议在申报时,手动将这笔已预缴的税款金额填写到相应的栏位中,并向税务机关说明情况,确保税款的准确申报和抵扣。

请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税,但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税,这两笔税款都给退回来了,怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的,但是实际是22年1月才发生的,算以前年度预缴吗?看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?
老师你好我公司为小规模纳税人在第二季度预缴企业所得税的时候是盈利的然后要交6000多的税我已经预缴了税款那到了明年汇算清缴的时候还会要再缴款吗还有就是这个预缴的税款可以退吗
企业所得税季报的时候,申报表的营业成本,营业收入,填的是本年利润的借方和贷方,利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了,这样已经申报了哦,三个季度那有什么影响吗?第四季度申报的时候需要注意什么吗?第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗?
上个月跨地市项目开了票,现在才准备预交税款,以前都是只预交增值税及附加税,和企业所得税,现在怎么连水利基金和印花税都要预交,而且预交时税款所属期还是这个月的,而且所属期不能修改,本来是所属期应该是上个月的水利基金和印花税,如果所属期不改,在当地申报时已经预交过的税报表能不能带出来呢,,如果带不出来再在当地申报不是重复了吗
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,开发票可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,这种要交事业文化建设税吗
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一年内到期的非流动负债是不是只针对于长期借款呢,短期借款没有吧,比如我们有一笔一年期的借款,这个算不算
老师,医保系统没有ca可以登录吗?怎么操作
23年公司变更的股东个税和滞纳金能做账吗?一个是转进来的一个是转出去的
老师好!请问劳保服能计入安全生产费用吗?
老师,想请问你平台上有进项发票,但是没有出入库存单,当月我们就认证了,做的借:在途物资 应交增值税-进项税额,贷:应付账款,这样可以的吗?财务报表上挂了在途物资跨年可以的吗?
商贸企业退税,我出口两台机器,他们开的进项都是0.5台可以吗
你好,老师公司需要咋样,但是金额比较小,我个人垫付打样费,但是对方公司只能开具我个人名头的发票,合理吗?那我这种怎么报销呀?
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