你好,这个记录长期待摊费用装修费

2020年6月1日,甲公司对以租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生有关支出:领用生产用材料800000元,发生有关人员工资等职工薪酬400 000元。 2020年11月30日,该办公楼装完工,达到预定可使用状态并交付使用,按租赁期10年进行摊销。假定不考虑其他因素,甲公司应编制如下会计分录: (1)装修办公楼领用原材料时: 借: ① 800 000 贷: ② 800 000 (2)确认工程人员职工薪酬时: 借: 400 000 贷:应付职工薪酬 400 000 (3)2×19年12月摊销装修支出时: 借: ④ 10 000 贷: ⑤ 10 000
3.2020年1月1日,智云电器公司将其拥有的一项无形资产(专利权)出售,售价60万元,另按6%收取增值税。全部款项已通过银行收取。出售前该专利权的初始成本为100万元,累计摊销为50万元,已计提减值准备2万元。要求:(1)根据上述资料,做出该企业处置该项无形资产的会计处理。(2)假定出售价格为40万元,另按6%收取增值税,做出相应的会计处理。4.2020年6月开始,大华公司对其以经营租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生以下有关支出:领用生产用材料58.5万元;辅助生产车间转来劳务结算单,为该装修工程提供的劳务支出为18万元;其他有关人员工资等职工薪酬为43.5万元。2020年11月30日,该办公楼装修完工,达到预计可使用状态并交付使用,按租赁期10年开始摊销要求:假定不考虑其他因素,根据上述资料编制当年相应业务的会计分录
4.2020年6月开始,大华公司对其以经营租赁方式新租入的办公楼进行装修,发生以下有关支出:领用生产用材料58.5万元;辅助生产车间转来劳务结算单,为该装修工程提供的劳务支出为18万元;其他有关人员工资等职工薪酬为43.5万元。2020年11月30日,该办公楼装修完工,达到预计可使用状态并交付使用,按租赁期10年开始摊销要求:假定不考虑其他因素,根据上述资料编制当年相应业务的会计分录
资料五:2021年6月30日,长江公司对建筑安装工程的部分细节作出修改,调整工程总价款为5000万元,黄河公司评估预计总成本将为4200万元。修改部分与原合同无法区分,且不反映修改部分的单独价值。当日,黄河公司该工程累计实际发生成本3780万元,其中耗用原材料3000万元,安装人员工资500万元,用银行存款支付的其他支出280万元,长江公司与黄河公司结算工程价款2000万元,黄河公司于当日收到结算的工程款项。资料六:2021年12月31日,工程竣工验收,长江公司与黄河公司结算价款200万元,黄河公司于当日收到结算价款。黄河公司核算工程总成本为4200万元,其中耗用原材料3300万元,安装人员工资580万元,用银行存款支付的其他支出320万元。假定不考虑税费等其他因素。要求:(1)根据资料一,判断黄河公司该项建筑安装服务是否属于某一时段内履行的履约义务,并说明理由。(2)根据资料三,编制黄河公司的相关会计分录。(3)根据资料四,编制黄河公司的相关会计分录,并说明黄河公司应在2020年12月31日资产负债表上列示的报表项目及金额。(4)根据资料五,说明合同的变更应当做出何种
2022年1月1日,小型公司以经营租赁方式新租入一处厂房,租期五年,当日,对该厂房进行装修,发生以下有关支出零用生产材料六万元购进该批原材料时,支付的增值税进项税额为7800元,辅助生产车间为该装装修工程提供劳务支出36000元,有关人员,工资等职工薪酬24000元,2022年十月31日,该厂房装修完工,达到预定可使用状态并交付使用,小心公司平时未做会计,处理于十月31日,装修完成后的会计处理如下,借制造费用12万,贷原材料六万,生产成本辅助生产成本36000元,应付职工薪酬24000元,这个分录对不对?然后如果不对的话,完整的分录过程是怎么样的?
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
还有别的几百几千块其他装修材料这些也是归总都计入长期待摊吗?
还有给客户提供打包人工、包材这些计入什么科目?
是的,计入长期待摊费用。 你们给客人打包是开加工费或者劳务费。
你们取得收入计入主营业务收入或者其他业务收入。
那月底摊销的时候是按多长时间进行摊销呀?
你好,一般装修按照三年或者5年都可以。