你好,这个不影响做账,在实际出口月份做未开票收入,后续开票了再冲红原分录,然后按发票正常做一笔
老师您好,请教下:我们公司12月份出口的货物,有部分关单到月底还没出来,将会在21年的元月份才开票,那元月份申报12月增值税时,是不是应该把12月岀口元月才开票这部分先申报无票收入,在:增值税申报表-未开具发票这列填报?
我公司11月开出100万发票,开票只是为了收款,产品没出货的,我11月确定收入,可以不结成本,留在产品,那11月利润好高,12月完工发出产品,但12月没销售,结成本,12月亏损好大,这样操作可以吗?还是有更好的建议?这样年报表就会很难看,还是在11月反映销售时,结转成本好呢?又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票,我11月应交4万增值税,由于有部份材材发票12月开出,所以我11月实交7万增值税,交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额,那就变留抵税额3万了,留底税额影响增值税负吗?问题有点多,请老师耐心解答
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
我们公司是做进出口贸易的,在2023年3月份我们出口了一批货,报关单上金额是100万元,实际上这批的成本价是65万,请问我们现在在6月份做账了还没有开具出口发票,请问这批货有报关单,但是没有开具出口发票,算是要确认收入的吗?要怎么确认收入呢?
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
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你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
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未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,最近遇到了一些问题,一家供应链公司(小规模)旗下有几家独立的餐饮门店,只做供应链这边的账,现在只有进销存系统(找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少,怎么做财务分析);跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题;把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
不做未开票收入可以吗
不建议的,权责发生制,最好按规定做
老师那我11月份的关单在11月份没有开出出口发票,那么在12月份才开出,那我账上和增值税申报表是不是都要申报不开票收入
是的,你的理解是正确的
就是报增值税申报表表具体在那一栏填舒数
因为没有开出出口发票,我不用在免抵退税那里申报吧
具体怎么申报建议你跟主管税务局确认下,因为这个后续涉及退税,看是否认可现在先填免税栏