可以 这个不影响的 这个都是选择抵扣勾选

老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
老师好,我是一家注册在保税区内的跨境电商进口零售公司,产品销售给境内消费者,有几个问题咨询一下,针对跨境电商有关进口税费,海关的纳税政策是纳税主体是消费者,我们公司是代扣代缴义务人,海关待货物发出后第31-45天内下达缴款书缴税,问题1我们代扣代缴的增值税可以不可以当做企业的进项抵扣销项?2若可以当做进项抵扣的话,但海关代扣代缴的增值税节点与税务增值税纳税节点出现时间差,会出现前期销售的销项没有进项抵扣,如何可以做到同步避免前期多交税呢?3部分产品涉及到消费税,代扣代缴消费者的消费税,我们企业还需要再交消费税吗
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?老师,能一一详细解答吗?
你好残保金怎么算,,,,,
小规模企业所得税有什么优惠
所得税减半征收申报时怎么填?如销售内陆养殖水草52万,本年利润14.5万,那所得税申报表中所得减免栏应该填多少?
一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,适用简易计税的,这个收入和税,如何计算,比如买了2万元
老师 个税申报这边已经缴纳了税金,然后更正申报之后是没有个税的,那这个缴纳的税金是可以抵用下次的申报缴纳还是要申请退费?
老师,增值税退回分录应该怎么写呢?
怎么看企业在企业所得税汇算年报中第42行“本民族自治地区地方分享部分”是否享受免征或减征优惠政策?
季度所得税申报表的已记入成本费用的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,自营出口收入是电子税务局自动识别带出的吗?企业需要修改吗
老板转投资款到a公司,转为注册资本金实收资本。然后要把钱从a转到b公司, (b公司是a公司公司的子公司。)这样可以吗?
老师实用新型专利,进行实缴出资,会计科目借无形资产,贷实收资本,按月折旧,折旧年限10年,这样对吗?
那退税呢 没有区分 是不是可以选择抵扣内销部分销项 如果要退税的话 怎么办
退税也是选择抵扣勾选,因为你是需要计算免抵退的
好的 谢谢老师
计算的话需要把内销部分的剔除吗 因为都开在一张发票上了
你好,不用内销的,你也正常抵扣。