那个不行的,当年交了多少就申报多少

老师您好,我们12月有份员工报销,我们已付报销款,账务处理已做(借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款)。1月份发现该笔报销其中住宿费发票把我们的税号开错了,现在要求对方给我们重开,那我们12月份的账务处理应该咋做?1月份收到新的发票后又该怎么做账呢?
公司开超市购买的吧台及导台,属于固定资产什么分用友U净残值率可以不填吗
老师我们成立了一个劳务个体工商户上个月开了5万的劳务费,这个需要报增值税和经营所得税吗,是在哪里申报?
公司开超市购买的吧台及导台,属于固定资产什么分类?
请问老师,26年1月开始,关联企业之间无偿借款,不再视同销售缴纳增值税,那非关联企业之间无偿借款,需要视同销售缴纳增值税吗?
请问有高薪企业研发费用模版吗
老师,有一公司不怎么经营了,有一笔存货要做进项转出,我现在的应该怎么做?它是原材料有一点余额周转材料有一点余额,还有库存商品也有一点余额。
老师您好,小规模收的房租钱,增值税其他业务收入在增值税表里申报吗
2023年的固定资产重复入账,现在应该怎么调整呢,
老师好,我们是家具公司,家具多卖给个人,怎么做账
年底12月份交过后,一月申报的时候再申报印花税可以吗?
是的,就是次年1月申报上年累计交的资本金
那如果不申报呢?能查到基本户已经转入资本金了吗
为啥不申报呢?你想以后交滞纳金?
税局不需要看你的基本户哈,你自己做账的资产负债表就体现了实收资本的
好吧 因为我这个刚接手,之前的会计做账都没做,余额也就几万,但我看实际流水几百万,这我直接按实际发生做账的话跟之前的报表数据差距太大了,有影响吗?税局会根据报表突击检查吗?
你做实收资本只管股东打款备注是投资款的就行了哈,其他正常做账
也就是问老板或其他人,每笔银行流水业务都是什么款,正常做账就是。税局不会突击检查的
老师 也就是:不会因为报表数据比以前年度大而有风险对吗?那这样的话 以前的数据我不补录可以吗?我只记接手以后的流水账可以吗?
你我至少要保证银行存款的账要做上去。银行存款因为是可以查的
那还是需要补录上去的 老师从2021年银行存款都没入账,老师您给个建议吧,是必须全部补录吗?
是的,全部补上,业务应该不多的
谢谢您 流水特别多 像这种情况,后期被发现的会不会罚款并且补交税款呢
只要不是经营收入的流水不会补税罚款的
隐瞒收入不申报才需要补税
好的 谢谢您
不客气,祝你周末愉快