子公司进行资本化 资本化期间从资金投入工程开始计算,到工程竣工结束计算 母子公司之前通过其他应收和其他应付进行核算的

我们公司在银行贷款用于支付工程款,我做的会计分录是借银行存款贷长期借款,借在建工程贷银行存款,这样做正确吗?由于这笔贷款是总公司统一安排,另外十几家分公司也都分别贷了款,并且利息是由总公司一并承担,所以我们每月会收到总公司转来的十几万用于支付利息,收到这十几万和支付这十几万的利息时如何做会计分录?
老师,公司筹建期,老板向公司借款,借:银行存款,贷:其他应付款_XXX,然后支付了租金?这样子相当于公司付了租金,如何写会计分录?
1、水利仓库资产在集团甲子公司,现在由集团乙公司开发建设,先期付28万设计费,做到长期待摊费用,现在发生专家评审费1200元,如何做账?2、向这种情况可以做在建工程吗?
1、水利仓库资产在集团甲子公司,现在由集团乙公司开发建设,先期付28万设计费,做到长期待摊费用,现在发生专家评审费1200元,如何做账?2、向这种情况可以做在建工程吗?
想咨询一下,我公司借给子公司钱收利息,母:2017账面利息收入100,子公司将利息资本化--计入在建工程100,当年合并抵消分录:借:财务费用-利息收入,贷:在建工程,2018年,子公司在建工程转固,并且18年计提了40的折旧,此时18年的抵消分录咋写?
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?