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老师,2月份。有两张发票入账钱未付,我以为老板已经付了,做在他的其他应收款贷方,现在用银行存款付了怎么做凭证?

2024-12-01 19:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-01 19:22

您好 现在用银行存款付了 付给老板的还是开票方

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快账用户1444 追问 2024-12-01 19:22

给开票方

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快账用户1444 追问 2024-12-01 19:26

老师请问是冲销原来的凭证?

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齐红老师 解答 2024-12-01 20:47

借 其他应付款 贷 银行存款 其他应付款是挂的老板往来还是开票方?

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快账用户1444 追问 2024-12-01 20:47

挂的是老板

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齐红老师 解答 2024-12-02 08:34

那要做笔分录调整一下 贷 其他应付款-老板 负数 贷 其他应付款-开票单位  正数 然后付款 借 其他应付款-开票单位 贷 银行存款

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