你们是企业对吧 不是事业单位吧

老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
对,是企业的
一、企业报销流程 准备报销凭证 员工需要收集与费用相关的合法票据,如发票、收据等。确保票据内容清晰,包括日期、金额、项目等信息,并且符合企业财务规定。 填写报销单 员工按照企业规定的报销单格式填写相关信息,一般包括报销日期、报销人姓名、部门、报销项目、金额、票据张数等。对于差旅费报销,还需详细列出出差日期、地点、事由等。 提交审批 将填写好的报销单和相关票据按照企业的审批流程提交给上级领导或相关部门审批。通常先由部门主管审批,再根据报销金额大小可能需要财务部门、分管领导甚至最高领导审批。 财务审核 财务部门收到报销单后,会对报销单的填写规范性、票据的合法性和真实性、费用是否符合企业政策等进行审核。如果发现问题,可能会要求员工补充材料或作出解释。 报销支付 经过财务审核通过后,企业会按照规定的支付方式(如银行转账、现金等)将报销款项支付给员工。 二、差旅报销标准 交通费用 飞机:一般企业会根据员工级别和出差事由规定是否可以乘坐飞机头等舱、商务舱或经济舱。例如,高管可以乘坐商务舱,普通员工只能乘坐经济舱。 火车:规定员工可以乘坐动车一等座、二等座还是只能乘坐普通列车硬座、硬卧等。 市内交通:可能会设定每日市内交通费用的上限,如每天不超过 100 元,或者按照实际发生额报销,但需提供有效票据。 住宿费用 根据不同城市的消费水平,企业会划分不同等级的住宿标准。例如,一线城市员工住宿标准为每晚 500 元,二线城市为每晚 300 元等。 餐饮补贴 企业通常会制定每日餐饮补贴标准,如每天 100 元的餐补,一般以补贴形式发放,不需要提供餐饮发票。 其他费用 包括出差期间的通讯费、办公用品费等,可能会有一定的限额报销标准,或者规定在合理范围内凭票报销。