你好,可以的,没有发票,你正常做账就行。借原材料等贷,银行存款就是抵扣不了所得税。

请教个问题,我们公司账户进来一笔技术服务款,这是个人以我公司名义干的活,现在这笔钱准备要支付给他,他可以代开材料发票然后把款支付给他吗?
对方公司对公账户暂时不能用了 用私户给我们回款 我们发票开给对方公户 然后让他们给我们出一个为何私户转账的情况说明加盖公章可以吗
老师,我们公司有家供应商是个体户,没有开公户,材料款我们是直接付给经营者的私人账号上的,但是他有税盘,然后他用个体户的名称开发票给我们,这样可以吗?
您好老师 公司有一批货用物流给拉的,运费有几千元,对方开不了发票,我们用公户给对方的私人账户付款也可以是吧?要不也是要用公户取出来备用金付给地方的。这样可以吗
我们公司买五金材料,对方个体户不给开发票。我们后面可不可以先取备用金,用取的备用金付给他,因为公司账户转给他他不给开发票,那笔钱就会挂在应付账款上面
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
备用金付给他就可以吗
可以的,可以备用金支付。
备用金支付怎么做凭证啊
用备用金支付的款项要做凭证的吧
借库存现金贷,银行 借管理费用等,或者是原材料 贷库存现金备用金是实实在在的人民币钱支付钱现金。
那用备用金支付的钱入账也是要发票的啊
没有发票就不能入费用,用备用金付五金材料钱,个体户还是不给开发票,还是入不了费用啊
成本费用的都需要有发票。没有发票,但是账上可以做账,只不过是他抵扣不了所得税呀。
没有规定说你没有发票,不允许公户支付。
我的意思是没有发票就不能入费用,那付出去的钱就只能一直挂在应付账款那里
你好,你这种想法是错误的,我这不给你改正了吗?
做账肯定可以啊,只是要做到应付账款那里,没有发票就只能一直挂在应付账款
同学借原材料贷,银行存款或是库存现金,他怎么会有应付账款?应付账款是哪里来的? 你看下有应付账款吗?如果有的话,你怎么做的?你能写一下吗?
我搞错了,是用备用金支付房租水电一类的,他们不给开发票,我要先支取一部分备用金给老板,借库存现金,贷银行存款。后面老板用备用金支付房租水电应该怎么做账,可以用备用金正常支付水电房租,不给他们要发票了,但是可以当作这些备用金做一些其他的可以开来的发票,可不可以正常入费用
这个应付账款是公司公账付给个体户的房租水费,但是他们没给我们开发票,我就做的借应付账款,贷银行存款,就一直挂在应付账款那里,应该怎么办啊
借管理费用租金水电费 贷库存现金。
没发票不能入费用啊,付给他们房租水电他们不给我开发票,我用备用金支付的原因就是可不可以开一些其他的发票,就是能开出发票的行为当成是备用金支付的
哦,没有发票不能入费用是哪一个规定?
你上面也说了成本费用的都需要有发票啊
税法上需要,但是做账的时候根据权责发生制,你按照实际业务来做呀。那你光看了第一句话,没有看到第二句呀 没有发票,但是账上可以做账,只不过是他抵扣不了所得税呀。 2024-12-02 13:21 这里还有不是吗 没有说没有成本费用的发票帐上不能做。
是的,就是抵不了个税,如果不用备用金支付,直接公司公账付,借应付账款贷银行存款,因为不给开发票,就一直在应付账款挂着,是不是不合适,是不是还不如用备用金支付的方式,一直挂在应付账款有风险吗
不合适 有风险,账实不符。