你好,可以的,可以这样操作。

老师您好,如甲乙丙三人分别出资200万、100万、100万成立一个商贸公司,后公司以公司资金收回乙100万股份,请教老师这个账务咋处理。只做:借 实收资本-乙 100万,贷 银行存款 100万元,那实收资本总额就不对啊
如甲乙丙三人分别出资200万、100万、100万成立商贸公司,后公司用流动资金收回股东乙100万股份。请教陈老师,账务咋做,如只做 借实收资本一乙股东100万 贷银行存款100万 那实收资本总额少100万。
实务里面,公司往来,甲方管乙方借款100万,甲方,借,银行存款,贷,其它应付款, 甲方还了100万,平了 后来,乙方管甲方借100万,这时,甲方,用其它应收还是其他应付科目
股权转让:乙公司把丙公司的股权70万转让给甲公司,以300万转让,之前乙公司在丙公司有资本公积10万,同时乙公司又买入甲公司的股权,以同价300万买入,其中100万入甲的实收资本,剩200万入资本公积。我现在做丙和甲的账:丙公司账:借:实收资本-70万(乙) 贷:实收资本-70万(甲) 借:资本公积-10万(乙) 贷:资本公积-10万(甲) 甲公司账:借:长投(丙)300万 贷:其他应付(乙)300万 借:其他应付(乙) 300万 贷:实收资本(乙)100万 资本公积200万 这样做账对吗?相当于乙公司拿丙公司的股权对价换甲公司的股权。
A公司前期做账:借:银行存款100万、贷其他应付款-B公司100万; 下面账务处理属于过桥资金的行为吗: A公司后期做账:借:银行存款100元、贷实收资本100万 借:其他应付款-B公司100万、贷银行存款100万
老师你好我们是建筑公司,上个月进了一批材料,是按材料做的账,后边公司直接按卖了,下边是我上个月做的凭证,材料直接买点,这怎么弄啊老师
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
法律方面 需要做什么 股东会决议 同意 这笔钱作为投资款?
有股东会决议,股东签字确认就好了。
乙公司收到这笔投资款 需要缴纳什么税呢
你好,这个只需要交印花税。
营业账簿 100万的万分之2.5吗 缴纳印花税时间节点是?
你好,你这个已经做了分录了的话,一般就在下个申报期申报就好了。
不过实际操作中要看税务局核定这种多久申报一次,有些实收资本税务要求按年申报的。
哦 本月做账的话 本月需要计提印花税吗 还是下个月申报缴纳直接做
你本月做账,本月计提,下个月申报支付。
借 管理费用 印花税 贷应交税费 印花税?
你好,这个是借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。
好的 谢谢
你好,不用客气的了