你好,可以的,可以这样操作。

老师您好,如甲乙丙三人分别出资200万、100万、100万成立一个商贸公司,后公司以公司资金收回乙100万股份,请教老师这个账务咋处理。只做:借 实收资本-乙 100万,贷 银行存款 100万元,那实收资本总额就不对啊
如甲乙丙三人分别出资200万、100万、100万成立商贸公司,后公司用流动资金收回股东乙100万股份。请教陈老师,账务咋做,如只做 借实收资本一乙股东100万 贷银行存款100万 那实收资本总额少100万。
实务里面,公司往来,甲方管乙方借款100万,甲方,借,银行存款,贷,其它应付款, 甲方还了100万,平了 后来,乙方管甲方借100万,这时,甲方,用其它应收还是其他应付科目
股权转让:乙公司把丙公司的股权70万转让给甲公司,以300万转让,之前乙公司在丙公司有资本公积10万,同时乙公司又买入甲公司的股权,以同价300万买入,其中100万入甲的实收资本,剩200万入资本公积。我现在做丙和甲的账:丙公司账:借:实收资本-70万(乙) 贷:实收资本-70万(甲) 借:资本公积-10万(乙) 贷:资本公积-10万(甲) 甲公司账:借:长投(丙)300万 贷:其他应付(乙)300万 借:其他应付(乙) 300万 贷:实收资本(乙)100万 资本公积200万 这样做账对吗?相当于乙公司拿丙公司的股权对价换甲公司的股权。
A公司前期做账:借:银行存款100万、贷其他应付款-B公司100万; 下面账务处理属于过桥资金的行为吗: A公司后期做账:借:银行存款100元、贷实收资本100万 借:其他应付款-B公司100万、贷银行存款100万
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
法律方面 需要做什么 股东会决议 同意 这笔钱作为投资款?
有股东会决议,股东签字确认就好了。
乙公司收到这笔投资款 需要缴纳什么税呢
你好,这个只需要交印花税。
营业账簿 100万的万分之2.5吗 缴纳印花税时间节点是?
你好,你这个已经做了分录了的话,一般就在下个申报期申报就好了。
不过实际操作中要看税务局核定这种多久申报一次,有些实收资本税务要求按年申报的。
哦 本月做账的话 本月需要计提印花税吗 还是下个月申报缴纳直接做
你本月做账,本月计提,下个月申报支付。
借 管理费用 印花税 贷应交税费 印花税?
你好,这个是借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。
好的 谢谢
你好,不用客气的了