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老师,我账上的应交税费-进项税的金额和电子税务局留底税额有差额,我可以把系统里的为认证的认证,但账不做,可以这样调一下吗

2024-12-03 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-03 10:23

您好同学: 税务申报的数据应该与会计账目的数据保持一致。如果只在税务系统中认证发票,而不在账上进行相应的会计处理,会导致账账不符、账表不符的情况。需要查明原因,调整数据,保持一致。

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快账用户7792 追问 2024-12-03 10:24

我现在就是账表不符,怎么调

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齐红老师 解答 2024-12-03 10:28

每一张进项发票,做账数据跟电子税务局进项发票的金额和税额都核对了吗,找出差异了吧,差异多少?账上进项税额比认证抵扣的大了还是小了?

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快账用户7792 追问 2024-12-03 10:37

是应该看账上的应交增值税的金额和电子税务局的留抵税额,这两个金额相等吧

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齐红老师 解答 2024-12-03 10:44

是的,账上应交税费-应交增值税(进项税额)   ,等于电子税务局认证勾选的进项发票的总税额

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快账用户7792 追问 2024-12-03 10:47

那还有销项呢 留底税额的金额是和账上的哪个科目余额一致

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齐红老师 解答 2024-12-03 10:56

留底税额需要看应交税费-应交增值税  这个科目最后的余额,如果余额为负数,就表示有留底,如果余额是正数,就表示需要缴纳增值税,您可以看一下科目余额表,把进项税,销项税,看一下,这样能更清楚一些。

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快账用户7792 追问 2024-12-03 11:00

我现在就是留底税额和应交增值税余额有差额,账上比报表的留底多十几元

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齐红老师 解答 2024-12-03 11:10

您截一个完整的科目余额表看看,然后把电子税局的进项认证勾选的税额发一下

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快账用户7792 追问 2024-12-03 11:16

是好几年都是余额对不上,我前年把没认证的认证了,金额差几分就没管,现在又差下了我一直没管,电子税务局的待认证这几年也有好多没认证。是因为没收到发票

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齐红老师 解答 2024-12-03 11:41

差异查找起来比较繁杂,金额较小,建议硬调,调账,让账上跟税务局网站一致,计营业外收入或支出

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快账用户7792 追问 2024-12-03 11:58

好的,老师固定资产也是账表不一,就是计提折旧金额差个200多,怎么也找不出

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齐红老师 解答 2024-12-03 12:02

调账,少计提的补计提,多计提的冲费用!

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您好同学: 税务申报的数据应该与会计账目的数据保持一致。如果只在税务系统中认证发票,而不在账上进行相应的会计处理,会导致账账不符、账表不符的情况。需要查明原因,调整数据,保持一致。
2024-12-03
您好,税务上这个是所有发票,要收到票才能认证抵扣的。你账务上是收到发票没抵扣的吧
2024-04-12
如果确认造成差异的是以上原因。那么做笔凭证,转到应交税务-应交增值税进项税额的借方。在勾选
2024-04-12
是的,进项税应该和认证的进项税一致
2025-04-18
资产负债表里的应交税费为负数,这样是可以的吗 可以的
2021-08-19
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