您好同学: 税务申报的数据应该与会计账目的数据保持一致。如果只在税务系统中认证发票,而不在账上进行相应的会计处理,会导致账账不符、账表不符的情况。需要查明原因,调整数据,保持一致。
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
我税务和账务上待认证金额不一样,账务是以前会计把没有认证的金额做到了待抵扣里面,账务上:应交税费-待抵扣进项税额金额为贷方6002.77 税务里面待认证金额是69066.15,怎么调整呢
不懂的就不要回答了好吧!我税务和账务上待认证金额不一样,账务是以前会计把没有认证的金额做到了待抵扣里面,账务上:应交税费-待抵扣进项税额金额为贷方6002.77 税务里面待认证金额是69066.15,怎么调整呢
老师,我账上的应交税费-进项税的金额和电子税务局留底税额有差额,我可以把系统里的为认证的认证,但账不做,可以这样调一下吗
老师 我刚接过来一套一般纳税人的账,之前的会计就用的进项税额,没有用待认证,这样可以吗?现在电子税务局上有留抵税额,和账上的进项税额借方是不是应该一致?
老师,子女教育专项扣除申报方式是选年度自行申报还是通过扣缴义务人申报,个人独资申报经营所
老师好咱们学堂有物流和充电桩的课程吗?
老师,每月劳务8000收入,员工有节税需求,企业有什么办法给到相关支持?
老师:请问一下小规模月度不过10万,季度不过30万免增值税,那么可以申请一个季度的一个月开票30万以内,其他2个月0开票吗?因为有时月度10万不够用,有时月度10万又用不上,所以想把额度放在一个月内用,可以吗
开通税务登记个人独资企业选独立核算还是非独立核算
老师,每月劳务8000收入,员工有节税需求,企业有什么办法给到相关支持?
老师,每月劳务8000收入,员工有节税需求,企业有什么办法给到相关支持?
这个书怎么就是最新版本的,,23年出版的。老师讲的会计核算主要内容和书上的怎么不一样,视频是什么时候录的,书到底是不是25年版本的
老师,子女教育专项扣除申报方式是选年度自行申报还是通过扣缴义务人申报,个人独资申报经营所得
老师 小规模3%的进项发票可以抵扣吗
我现在就是账表不符,怎么调
每一张进项发票,做账数据跟电子税务局进项发票的金额和税额都核对了吗,找出差异了吧,差异多少?账上进项税额比认证抵扣的大了还是小了?
是应该看账上的应交增值税的金额和电子税务局的留抵税额,这两个金额相等吧
是的,账上应交税费-应交增值税(进项税额) ,等于电子税务局认证勾选的进项发票的总税额
那还有销项呢 留底税额的金额是和账上的哪个科目余额一致
留底税额需要看应交税费-应交增值税 这个科目最后的余额,如果余额为负数,就表示有留底,如果余额是正数,就表示需要缴纳增值税,您可以看一下科目余额表,把进项税,销项税,看一下,这样能更清楚一些。
我现在就是留底税额和应交增值税余额有差额,账上比报表的留底多十几元
您截一个完整的科目余额表看看,然后把电子税局的进项认证勾选的税额发一下
是好几年都是余额对不上,我前年把没认证的认证了,金额差几分就没管,现在又差下了我一直没管,电子税务局的待认证这几年也有好多没认证。是因为没收到发票
差异查找起来比较繁杂,金额较小,建议硬调,调账,让账上跟税务局网站一致,计营业外收入或支出
好的,老师固定资产也是账表不一,就是计提折旧金额差个200多,怎么也找不出
调账,少计提的补计提,多计提的冲费用!