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我税务和账务上待认证金额不一样,账务是以前会计把没有认证的金额做到了待抵扣里面,账务上:应交税费-待抵扣进项税额金额为贷方6002.77 税务里面待认证金额是69066.15,怎么调整呢

我税务和账务上待认证金额不一样,账务是以前会计把没有认证的金额做到了待抵扣里面,账务上:应交税费-待抵扣进项税额金额为贷方6002.77
税务里面待认证金额是69066.15,怎么调整呢
2024-04-12 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 11:31

您好,税务上这个是所有发票,要收到票才能认证抵扣的。你账务上是收到发票没抵扣的吧

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快账用户2023 追问 2024-04-12 11:51

待抵扣实际上就是还没有认证抵扣的,你看跟税务上差别挺大的吧

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齐红老师 解答 2024-04-12 12:42

或许你还有没收到票的呢

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相关问题讨论
您好,税务上这个是所有发票,要收到票才能认证抵扣的。你账务上是收到发票没抵扣的吧
2024-04-12
如果确认造成差异的是以上原因。那么做笔凭证,转到应交税务-应交增值税进项税额的借方。在勾选
2024-04-12
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
您好!可以这样做分录的。
2022-07-15
你好;     不抵扣的话; 你这个退税不抵扣是什么行业的  
2022-07-15
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