咨询
Q

在建工程付了款但是没有收到发票,怎么暂估入账?

2024-12-03 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-03 20:32

同学你好, 付款时,借:在建工程 - 暂估,贷:银行存款。 收到发票后的处理 若发票金额与暂估一致,先冲回暂估(借:在建工程 - 暂估(负数),贷:银行存款(负数)),再按发票金额入账(借:在建工程,贷:银行存款)。 若发票金额与暂估不一致,冲回暂估后按发票金额入账,同时调整差异。暂估少了,补记成本(借:在建工程,贷:相关科目);暂估多了,冲减成本(借:相关科目,贷:在建工程)。

头像
快账用户7656 追问 2024-12-03 20:38

已经预付了,有预付账款,是不是就借在建工程暂估,贷预付账款?

头像
快账用户7656 追问 2024-12-03 20:38

在建工程转固的时候,就借固定资产,贷在建工程?

头像
齐红老师 解答 2024-12-03 20:48

是的,两个都是这样子做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好, 付款时,借:在建工程 - 暂估,贷:银行存款。 收到发票后的处理 若发票金额与暂估一致,先冲回暂估(借:在建工程 - 暂估(负数),贷:银行存款(负数)),再按发票金额入账(借:在建工程,贷:银行存款)。 若发票金额与暂估不一致,冲回暂估后按发票金额入账,同时调整差异。暂估少了,补记成本(借:在建工程,贷:相关科目);暂估多了,冲减成本(借:相关科目,贷:在建工程)。
2024-12-03
同学,你好,发票时把之前的暂估款红冲,在做笔正确入账
2021-06-12
你好     发票到了  与你暂估分录没有差异的。 你先把暂估分录冲了  按发票实际做一遍 
2021-01-29
你好;      是的。    你在建工程金额   有差异没有   
2021-12-07
同学你好,如果不能取得发票,达到预定使用状态,也需要转入固定资产;但是不能计提折旧 在税前扣除;
2021-03-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×