同学你好, 付款时,借:在建工程 - 暂估,贷:银行存款。 收到发票后的处理 若发票金额与暂估一致,先冲回暂估(借:在建工程 - 暂估(负数),贷:银行存款(负数)),再按发票金额入账(借:在建工程,贷:银行存款)。 若发票金额与暂估不一致,冲回暂估后按发票金额入账,同时调整差异。暂估少了,补记成本(借:在建工程,贷:相关科目);暂估多了,冲减成本(借:相关科目,贷:在建工程)。

老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
老师,工程物资没有收到发票暂估入账,借:工程物资 贷:应付账款 领用时借:在建工程 贷:工程物资 那收到发票后冲红是两笔都要冲回吗? 暂估的时候是按含税入账,后来收到发票是专票
请问老师 房屋建筑物固定资产暂估入账分录这样写对不对 借:固定资产–暂估入账 贷:在建工程 贷:应付账款–暂估工程款 收到发票时: 借:应付账款–暂估工程款 贷:应付账款–正常应付款
在建工程付了款但是没有收到发票,怎么暂估入账?
老师,我按完工进度挂在建工程,没有发票入账呢,是暂估在建工程吗
投标用的审计报告财务报表跟税务的财务报告不一致有影响吗,现在审计那边把多转的投资款6万调整为资本公积,但是我账上去做成股东还款,我需要调整成资本公积6万吗,资本公积是不是就不能动了,对于后期如果有股权转让的,亏损的情况下,资本公积需要交税吗
请问老师,小规模企业25年亏损,26年1季度盈利,是要必须在3月31号前做了汇算清缴吗
老师,国税上面社保年度缴费工资申报,只能一个一个人改工资吗
一件175元的服装发票计入什么科目?
老师好,我们公司现在做股权架构,但是公司账上由未分配利润,我们是先分配利润在注资新公司,还是直接注资新公司也可以?
老师,社保延期一个月缴纳,对公司有影响吗
固定资产清理是啥性质科目?资产还是损益?
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
已经预付了,有预付账款,是不是就借在建工程暂估,贷预付账款?
在建工程转固的时候,就借固定资产,贷在建工程?
是的,两个都是这样子做的