您好,。这个的话,是可以计入业务宣传费

老师,我们税种认定的技术合同,开发票开的是广告服务~广告制作,广告服务~亮化工程,印花税要申报这个广告服务的收入吗
老师我们公司的电商业务全权委托给代运营公司,对方开过来是专业技术服务类的发票,请问老师我们公司应该入营业费用-技术服务费或营业费用-运营费,还是营业费用-广告宣传费?哪个科目好点
请问9月20号刚刚签订的技术服务合同,这个合同在12月19号完成时对方开具技术服务费发票20万,那我这个月可以暂估这个20万的技术服务费吗
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
老师我们现在在厂房筹建期,签订的技术服务合同,支付的水土报告编制费用,对方开的是研发技术服务发票,这个是应该计入在建工程还是研发费用?
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?