你好,后面的话,你要修改原值。
老师好,不能理解这个暂估固定资产计提折旧;暂估的固定资产的计提折旧;,比如说我之前预估固定资产值100万,按100万来计提十年的话,那我每个月计提了0.834万/月,假设已经计提了3个月,但是呢,实际入账金额是130万,前3个月计提的金额不管,那后面每个月该计提多少钱一个月呢,谢谢。
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,比如说固定资产100万,我财务上是5年折旧的,每年20万,但所得税申报时一次性抵扣了100万,那以后每年汇算清缴时需要纳税调增20万,现在账面价值还剩70万的固定资产我卖了20万,那没有调增的70万,汇算清缴时不用再调增了吗?如果不调增,那之前一次性抵扣所得税不是赚了吗?
老师 请问我们进口的机器 入账固定资产时候按照当时完税价格汇率暂估入账,现在分期支付每期的汇率跟当时暂估时候不一样需要调整固定资产入账价值按照现值入账?还是汇率差直接计入财务费用 不影响入账价值
2024年1月母公司收购一家A公司作为全资子公司,购买日A公司账目固定资产100万元,资本公积200万元,未分配利润-100万元。负债科目0元。经过第三方评估机构评估,固定资产价值90万元,无形资产价值110万元,资本公积200万元。2024年A公司按账面价值入账。2024年3月要做合并财务报表,请问老师这个合并财务报表的时候关于购买的这块会计分录要怎么做呢?谢谢
老师我们给甲方开了56万的发票,甲方专户代发了38.5万工资,剩余的给我们转过来了这个会计分录怎么做?
老师早安!请教您一下: 1.像去年的有些费用未取到发票,汇算清缴时已将这部分拿出,请问账务上应该如何处理列? 2.汇算清缴有退税请问账务如何处理? 谢谢!
当月没有抵扣票,也没有进行操作,可以吗
账上一个供应商给我们开了票,挂了应付八万多,后面通过人民调解委员会由甲方直接支付九万多结清了,那我账面怎么处理
老师,请教下,就是工作中制造行业的领料数量是按照销售出去的数量去领料吗,那入库的单价又怎么核算,我算出的分配率大于销售出去的单价了
您好老师,餐饮行业发生的餐费做什么科目
老师,个人独资企业增值税,经营所得税收优惠有哪些?
我们公司工资不超过3000元,要不要做个人所得税汇算清缴
收到2024年挂其他应付款的社保怎么做会计分录
老师,EXCEL 单元格是2个月,怎么在另外单元格用函数换算成60天或者60?
就是这个原值我要怎么改呢,老师我问的就是这个,在财务软件中怎么弄啊
你好,这个每个软件不一样。你可以看一下这个金蝶的。。 https://developer.kingdee.com/article/360925610815790080?lang=zh-CN&productLineId=1&isKnowledge=2