同学你好 计入营业外支出

老师您好,说事业单位的其他应收款收不回来了,怎么做账处理。谢谢!
老师,您好,我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来,我们可以把发票收回做红冲吗?有部分发票客户已经做抵扣了,怎么处理
请问,公司开出去的发票,没有收回款的部分,也不会收回了,做账怎么来处理了
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,您好,应收账款挂的账,收不回来了怎么处理呢?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
借营业外支出,贷应收账款?
对的 是这样做分录的
那这个需要附件资料不,问老板老板就说这个钱收不到了不得过账了。
同学你好 那你开票了 这个得转到营业外支出呢
同学你好 不需要附件资料
不是做坏账嘛,计入营业外支出,22年的,也有2年了
同学你好 可以做坏账
老师坏账这么做的?那做坏账需要附件资料不?
不需要附件资料 ● 借:信用减值损失 - 坏账准备贷:坏账准备 ●
这个分录不全吗?再借坏账,贷应收账款?
这个是你冲应收账款的时候做的 需要先计提
先计提,确认收不回来了,再是我说那样做吗?
对的 是这样理解的