同学你好 计入营业外支出
老师您好,说事业单位的其他应收款收不回来了,怎么做账处理。谢谢!
老师,您好,我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来,我们可以把发票收回做红冲吗?有部分发票客户已经做抵扣了,怎么处理
请问,公司开出去的发票,没有收回款的部分,也不会收回了,做账怎么来处理了
老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,账务处理怎么做呢
老师,您好,应收账款挂的账,收不回来了怎么处理呢?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
借营业外支出,贷应收账款?
对的 是这样做分录的
那这个需要附件资料不,问老板老板就说这个钱收不到了不得过账了。
同学你好 那你开票了 这个得转到营业外支出呢
同学你好 不需要附件资料
不是做坏账嘛,计入营业外支出,22年的,也有2年了
同学你好 可以做坏账
老师坏账这么做的?那做坏账需要附件资料不?
不需要附件资料 ● 借:信用减值损失 - 坏账准备贷:坏账准备 ●
这个分录不全吗?再借坏账,贷应收账款?
这个是你冲应收账款的时候做的 需要先计提
先计提,确认收不回来了,再是我说那样做吗?
对的 是这样理解的