那个计入营业外支出,不能税前扣除的

上季度开的票忘记做账了,做在这个月了,且已经申报,老师说可以不调整前面的,汇算清缴的时候调整,这个是指年汇算清缴的时候调整吗,具体怎么调整呢
在四月份补缴了2022年的税款,同时也缴了滞纳金,请问老师这个滞纳金是要在所得税汇算清缴里调增的吗?
老师,2022年做的财务费用,在2023年汇算清缴2022年时没有纳税调增,现在要怎么做呢
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师,昨天去税务局补缴了2023年漏的两个劳务报酬的个税,请问要怎么做账
老师,请问上一年付的广告费,已经入了成本的,对方还没有开发票过来,那么可以税前全额扣除吗?现在对方发票每个月只能开3万元的
我们是装饰装修公司,现在因为说想做建筑项目,说要变更公司名字,这个是不是得通过变更营业范围才能定能不能做的,不是因为公司名字的吧?
工商年报社保信息里的,单位缴费基数和本期实际缴费金额,都是只填单位部分,不填个人部分吗
公司根员工签订租车协议每个月800元 ,税务局代开员工的租车发票, 个人和公司是不是不需要交任何税?公司每个还可以抵扣800元费用?
老师您好,个体工商户的每季度的经营所得税,增值税,教育附加,地方教育附加,城市维护建设税如何做分录呢?还有公司的印花税,城镇土地使用税,房产税
老师,期间费用明细表里的工资薪金是填写账上管理费用的工资薪酬吗?工资欠好几个月了,那要怎么填写呢?
请问老师,我购买设备的发票金额比较大,一次抵扣用不了那多,可以留底不退增值税吗
#提问#老师,您好!一般纳税人公司收到同一天两份发票,一份是餐费,一份是*会展服务*会议费,这两份专用发票,餐费专票是不能抵扣的,另一份*会展服务*会议费可以抵扣吗?
公司名字变更是办理流程是先办工商后办税务再办银行,是吗?
2025年公司卖了辆二手车,记账时记“营业外收入”5万元,所得税汇算时需要进行什么操作吗?