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老师,12月工资和年终奖在1月发放,可以直接在1月份成本费用里吗?计提在12月份就亏损了,老板要缴点企业所得税,所以只能做在1月份里,这样可以吗,关于对应的收入有部分是在1月份的,我理解的是不管收入或者费用,都不存在虚假喝重复记账,而且本身是为了多缴税,应该也是可以的吧

2024-12-05 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 11:15

你好,根据权责发生制,建议是计提在12月份,如果确实要调整,也是可以放在1月的,到时候就说忘记计提了或者未完成年度核算,无法确认年终奖金额

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你好,根据权责发生制,建议是计提在12月份,如果确实要调整,也是可以放在1月的,到时候就说忘记计提了或者未完成年度核算,无法确认年终奖金额
2024-12-05
对应的收入是在一月份吗?是的话才可以呀。
2024-12-05
您好 可以在2019年12月份暂估 然后1月份取得发票冲销暂估 汇算清缴后取得发票都可以做19年的成本扣除
2020-01-07
你好;     你正常做 ; 别虚做 ;到时不发放会调增 处理的 ;    
2022-01-06
你好;  1.  是的; 到时次年汇算 多缴纳的申请退税即可‘’按月计提; 按季度申报后缴纳 做分录    
2023-02-27
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