你好,你是针对项目投资还是购买设备?

老师您好,我们公司是做研发的,我们有一个RD001的项目是自主研发的,前期研发费用,都是费用化了,后期也不准备资本化,现在有客户看中了我们这个项目,给我分次打款500万,给我们继续这个项目的开发,后续的专利还是属于我们的,我们只是研发成功后再给他们5年的使用权,现在我想问一下老师,我这个项目现在发生的费用,要怎么做账?客户打给我们的500万,我们要怎么做账?麻烦有高新企业的老师回答我,谢谢
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,实际我们是购买设备,合同签的是共同研发费用,试验成功后再付剩余货款
我们是买设备用的公司
那建议你们重新签订合同,然后重新签订合同,对方就给你开融资租赁的发票。
对方要我们付剩余货款才开发票,对方不重新签合同,现在能让对方开研发费用发票吗?
那你这个设备还想不想做账了?你让他开研发的费用的话,你这个设备还做账吗?
哦,老师,只能是重新签融资租赁合同吗?
对的是的,是这么做的。
如果他不是融资租赁公司的话,那就是直接设备买卖合同。
如果对方不签的话,还有什么办法吗?
他现在的意思就是不给你们开发票以合同没有签订好做借口 只能协商对方 但是汇算清缴之前这个发票到了就可以。
对方不是融资租赁公司,是生产设备买卖公司
要是签买卖合同的话,一开始就不会是共同研发费用了,对方早就是有准备的
就是设备买卖合同,你跟他说一下。实际你们就是销售给我们设备,直接开设备的就行。
我们就是这么说的,对方让我们付尾款,可是设备一直有问题,没有试验成功
先让他开一部分 他如果给你开一部分,但是他你没有收到这一部分钱的,也得做收入。他如果不做收入,就有隐瞒收入的风险。
是的,我们就是说转了多少就开多少的发票,对方就是不开,说付了尾款才开,合同没走完不能开
那就没办法了,只能自己协商,他也是怕有风险。
老师,如果设备不入账的话,我们让对方开研发费用发票怎么入账呢?
我们公司是工程技术服务公司
我们公司是用这个设备给甲方做技术服务的
借研发支出贷银行存款。
好的谢谢老师!如果我们让对方开研发费用发票,对方就应该没有理由不开了是吧?
这个不一定。你问一下对方吧。如果是我们的话,我们不会开的。我没有给你提供研发服务,怎么给你开?这不是虚开。