 
                            你好,你是针对项目投资还是购买设备?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师我们新成立一家公司销售办公用品和广告制作,采购了些办公设备,及办公用品,合同价196万,先支付了80%的材料款,发票以全部开完。怎么记账,合同一部份是办公用品要卖出去的不能挂固定资产,怎么记账,设备要入固定资产,我是钱全付完在挂固定资产,还是先固定资产,,这账怎么记
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
 
                请问公司注册地在珠海,员工被外派去茂名工作,员工在茂名租房可以抵扣个税吗?
河南受益所有人信息备案,是否都要填或填免报提交?谢谢老师,有人说没接到银行通知或短信不用填,是吗?谢谢老师
老师,中间商销售蔬菜,可以直接开0税率普票吧?不用再向税局走什么流程
老师,有工商年检的网址吗
老师,被人挑刺,有人说自己的不是的时候怎么办?感觉要爆炸了
老师您好,想问下我司是百分百被控股公司,受益人备案信息怎样填写
老师好 (消费税问题) 这句话:金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额征收消费税,从高适用税率。 我的问题:那比如珠宝玉石是在基础环节征收,珠宝玉石当时出厂并销售时已经按照销售额2万*10%交过消费税了,那金银铂钻在零售环节的销售额是8万,组成套装出售价格是10万(2+8),那是说在零售环节按照10万*10%(按珠宝玉石的税率)来交消费税吗?而已经交过的2万*10%的珠宝玉石的消费税交了也就交了也不能抵掉,是这意思吗?
老师,74题计算时第二步当期应纳税额是负数是不是就代表不需要交税?是留抵?
老师,你好,我们不可能24年和25年只缴纳过一次印花税啊。是不是筛选的条件有问题?为什么找不到呢
@董孝彬老师接一下,谢谢,问题一,老师这三种表述的意思分别是:加权————每一个产品进出库数量都要有清单的意思?比例法:——主营业务收入不分品类,但是库存出入库要分?全额结转———全部商品出库?(不是很太理解呢老师)————麻烦老师分别给解释一下这三种结转方法,并且列举几个对应行业!(不着急,您先忙!)
老师,实际我们是购买设备,合同签的是共同研发费用,试验成功后再付剩余货款
我们是买设备用的公司
那建议你们重新签订合同,然后重新签订合同,对方就给你开融资租赁的发票。
对方要我们付剩余货款才开发票,对方不重新签合同,现在能让对方开研发费用发票吗?
那你这个设备还想不想做账了?你让他开研发的费用的话,你这个设备还做账吗?
哦,老师,只能是重新签融资租赁合同吗?
对的是的,是这么做的。
如果他不是融资租赁公司的话,那就是直接设备买卖合同。
如果对方不签的话,还有什么办法吗?
他现在的意思就是不给你们开发票以合同没有签订好做借口 只能协商对方 但是汇算清缴之前这个发票到了就可以。
对方不是融资租赁公司,是生产设备买卖公司
要是签买卖合同的话,一开始就不会是共同研发费用了,对方早就是有准备的
就是设备买卖合同,你跟他说一下。实际你们就是销售给我们设备,直接开设备的就行。
我们就是这么说的,对方让我们付尾款,可是设备一直有问题,没有试验成功
先让他开一部分 他如果给你开一部分,但是他你没有收到这一部分钱的,也得做收入。他如果不做收入,就有隐瞒收入的风险。
是的,我们就是说转了多少就开多少的发票,对方就是不开,说付了尾款才开,合同没走完不能开
那就没办法了,只能自己协商,他也是怕有风险。
老师,如果设备不入账的话,我们让对方开研发费用发票怎么入账呢?
我们公司是工程技术服务公司
我们公司是用这个设备给甲方做技术服务的
借研发支出贷银行存款。
好的谢谢老师!如果我们让对方开研发费用发票,对方就应该没有理由不开了是吧?
这个不一定。你问一下对方吧。如果是我们的话,我们不会开的。我没有给你提供研发服务,怎么给你开?这不是虚开。