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老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗

2023-08-14 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 10:59

你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的 

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快账用户3344 追问 2023-08-14 11:00

但是这个补助是针对三年期的一个项目补助,做递延收益也没错吧

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齐红老师 解答 2023-08-14 11:04

你好;   你如果要考虑专项款核算的话;    我是实际中走的专项应付款 ;   如果一般企业你 走 递延收益 ;没有错误   

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快账用户3344 追问 2023-08-14 11:12

哦,那我现在递延收益的125万能用来冲减购进资产的200万预付账款吗,没有拿到发票

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齐红老师 解答 2023-08-14 11:14

你好; 你要采用净额法的话;  可以去冲    成本费用科目哈;   不应该去冲往来科目的  

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快账用户3344 追问 2023-08-14 11:24

采用静额发的话,假如现在收到发票,应该做借固定资产,贷预付账款对吧,然后应该怎么做呢,

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齐红老师 解答 2023-08-14 11:27

你好;  对的; 就是这样哈 ; 你自己外购的就这样做;  

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快账用户3344 追问 2023-08-14 11:33

那我后面冲递延收益咋冲,你就把他当成专项应付款,其实这两个科目没啥本质区别。我后续该咋做帐

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齐红老师 解答 2023-08-14 11:38

你好;  你 借 递延收益贷固定资产 ;  这个是净额法来处理的  

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快账用户3344 追问 2023-08-14 14:12

哦哦,那要想这样处理的话是不是得等我收到购进固定资产的发票呢,没收到发票是不是不能冲呀

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:14

你好 ; 正常是收到发票冲; 没有发票  到时不好冲的

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快账用户3344 追问 2023-08-14 14:28

没收到发票的话如果要冲应该咋做账呀

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:29

你好; 冲的话;到时你们 自己 要 汇算涉及调整的

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快账用户3344 追问 2023-08-14 14:30

嗯,我知道,那如果我现在就把她冲了的话我应该怎么做账呢,现在没有收到发票,只预付了200万

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:30

分录是一样做的 ;只是你没有发票而已

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快账用户3344 追问 2023-08-14 14:32

但是我感觉不太对,分录如果同样做的话,我没有做固定资产入账呀,那这么冲固定资产不是成负数了吗

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:32

你好; 先走固定资产去;然后去做冲抵

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快账用户3344 追问 2023-08-14 14:35

你意思是我先按照合同金额对固定资产做价税分离以后先做固定资产暂估入账,然后直接用递延收益冲固定资产是吗

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齐红老师 解答 2023-08-14 14:37

你好 ;对的; 你本身就是固定资产的业务;  在去冲红;

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你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的 
2023-08-14
同学你好 对的 是这样的
2023-08-14
您好,这个是可以用递延收益冲减的
2023-08-14
同学你好 这个可以的
2023-08-14
同学你好 对的 这个是专项用途的可以算进去
2023-01-11
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