你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的
请问老师,公司注册资金未实缴,两个股东,分别认缴40万、60万,现要变更股东给家里人,可以0元转让吗?有什么办法可以不用交税吗?
那我怎么去跟老板解释这个事
去年年底的暂估成本的发票没有回来这个怎么处理
老师你好,公司这边是做摄像头的,自己生产,然后自己出外贸,那这个申报增值税。这个流程是怎么操作的
@董孝彬老师你好,这道题按照平时做题思路一般不会错,今天做的这道我做错了,您能不能每个选项给我讲讲,我想知道自己错哪里了,这道题没有答案解析。谢谢老师
麻烦问一下,9月1号以后,个体工商户的业务人员是否需要缴纳社保
企业因退货后的生产的产品不能重新出售应该如何做分录
请问抖音平台的达人费用,达人给我们开票开什么内容呢
老师,那些项目需要办理卫生许可证?
老师,麻烦问下,为什许可证注销流程,需要用到营业执照吗?可以先把营业执照注销了吗?
但是这个补助是针对三年期的一个项目补助,做递延收益也没错吧
你好; 你如果要考虑专项款核算的话; 我是实际中走的专项应付款 ; 如果一般企业你 走 递延收益 ;没有错误
哦,那我现在递延收益的125万能用来冲减购进资产的200万预付账款吗,没有拿到发票
你好; 你要采用净额法的话; 可以去冲 成本费用科目哈; 不应该去冲往来科目的
采用静额发的话,假如现在收到发票,应该做借固定资产,贷预付账款对吧,然后应该怎么做呢,
你好; 对的; 就是这样哈 ; 你自己外购的就这样做;
那我后面冲递延收益咋冲,你就把他当成专项应付款,其实这两个科目没啥本质区别。我后续该咋做帐
你好; 你 借 递延收益贷固定资产 ; 这个是净额法来处理的
哦哦,那要想这样处理的话是不是得等我收到购进固定资产的发票呢,没收到发票是不是不能冲呀
你好 ; 正常是收到发票冲; 没有发票 到时不好冲的
没收到发票的话如果要冲应该咋做账呀
你好; 冲的话;到时你们 自己 要 汇算涉及调整的
嗯,我知道,那如果我现在就把她冲了的话我应该怎么做账呢,现在没有收到发票,只预付了200万
分录是一样做的 ;只是你没有发票而已
但是我感觉不太对,分录如果同样做的话,我没有做固定资产入账呀,那这么冲固定资产不是成负数了吗
你好; 先走固定资产去;然后去做冲抵
你意思是我先按照合同金额对固定资产做价税分离以后先做固定资产暂估入账,然后直接用递延收益冲固定资产是吗
你好 ;对的; 你本身就是固定资产的业务; 在去冲红;