你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的

问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
但是这个补助是针对三年期的一个项目补助,做递延收益也没错吧
你好; 你如果要考虑专项款核算的话; 我是实际中走的专项应付款 ; 如果一般企业你 走 递延收益 ;没有错误
哦,那我现在递延收益的125万能用来冲减购进资产的200万预付账款吗,没有拿到发票
你好; 你要采用净额法的话; 可以去冲 成本费用科目哈; 不应该去冲往来科目的
采用静额发的话,假如现在收到发票,应该做借固定资产,贷预付账款对吧,然后应该怎么做呢,
你好; 对的; 就是这样哈 ; 你自己外购的就这样做;
那我后面冲递延收益咋冲,你就把他当成专项应付款,其实这两个科目没啥本质区别。我后续该咋做帐
你好; 你 借 递延收益贷固定资产 ; 这个是净额法来处理的
哦哦,那要想这样处理的话是不是得等我收到购进固定资产的发票呢,没收到发票是不是不能冲呀
你好 ; 正常是收到发票冲; 没有发票 到时不好冲的
没收到发票的话如果要冲应该咋做账呀
你好; 冲的话;到时你们 自己 要 汇算涉及调整的
嗯,我知道,那如果我现在就把她冲了的话我应该怎么做账呢,现在没有收到发票,只预付了200万
分录是一样做的 ;只是你没有发票而已
但是我感觉不太对,分录如果同样做的话,我没有做固定资产入账呀,那这么冲固定资产不是成负数了吗
你好; 先走固定资产去;然后去做冲抵
你意思是我先按照合同金额对固定资产做价税分离以后先做固定资产暂估入账,然后直接用递延收益冲固定资产是吗
你好 ;对的; 你本身就是固定资产的业务; 在去冲红;