你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?
老师,25年暂估了一笔费用,2026年汇算清缴之前取得发票,发票上需要对方备注上为2025年的业务吗
老师,24年未抵扣的费用,允许追补到5年内口除,可以在24年扣除未抵扣的费用,可以扣除的话所得税就交的少了吗?
但是这个补助是针对三年期的一个项目补助,做递延收益也没错吧
你好; 你如果要考虑专项款核算的话; 我是实际中走的专项应付款 ; 如果一般企业你 走 递延收益 ;没有错误
哦,那我现在递延收益的125万能用来冲减购进资产的200万预付账款吗,没有拿到发票
你好; 你要采用净额法的话; 可以去冲 成本费用科目哈; 不应该去冲往来科目的
采用静额发的话,假如现在收到发票,应该做借固定资产,贷预付账款对吧,然后应该怎么做呢,
你好; 对的; 就是这样哈 ; 你自己外购的就这样做;
那我后面冲递延收益咋冲,你就把他当成专项应付款,其实这两个科目没啥本质区别。我后续该咋做帐
你好; 你 借 递延收益贷固定资产 ; 这个是净额法来处理的
哦哦,那要想这样处理的话是不是得等我收到购进固定资产的发票呢,没收到发票是不是不能冲呀
你好 ; 正常是收到发票冲; 没有发票 到时不好冲的
没收到发票的话如果要冲应该咋做账呀
你好; 冲的话;到时你们 自己 要 汇算涉及调整的
嗯,我知道,那如果我现在就把她冲了的话我应该怎么做账呢,现在没有收到发票,只预付了200万
分录是一样做的 ;只是你没有发票而已
但是我感觉不太对,分录如果同样做的话,我没有做固定资产入账呀,那这么冲固定资产不是成负数了吗
你好; 先走固定资产去;然后去做冲抵
你意思是我先按照合同金额对固定资产做价税分离以后先做固定资产暂估入账,然后直接用递延收益冲固定资产是吗
你好 ;对的; 你本身就是固定资产的业务; 在去冲红;