先付款后拿到技术服务费发票的会计分录 付款时: 财务会计: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时: 财务会计: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等(根据费用性质确定) 贷:预付账款 如果预付款项小于发票金额,还需补记费用,例如: 借:业务活动费用 / 单位管理费用等 贷:银行存款 如果预付款项大于发票金额,应退回多余款项,例如: 借:银行存款 贷:预付账款 支付部分清理费、环境评估费的会计分录 支付 5 万时: 财务会计: 借:预提费用(新政府会计制度下,可通过预提费用核算预计要支付但尚未支付的费用)50000 贷:银行存款 50000 后续支付剩余 5 万时: 财务会计: 借:预提费用 50000 贷:银行存款 50000 同时,在预算会计中: 支付 5 万时: 借:事业支出 / 行政支出等(根据单位性质确定支出科目)50000 贷:资金结存 - 货币资金 50000 支付剩余 5 万时: 借:事业支出 / 行政支出等 50000 贷:资金结存 - 货币资金 50000

老师你好 问个会计分录的问题 去年 预收款10万 开具10万的服务费专票 今年实际结算后 业务只发生了5万 客户退回了10万的发票 我司开具红字发票10万 实际产生业务的5万 本月开具专票 未产生的业务5万 尚未支付 之前是分录是 银收 主营业务收入 服务费 销项税额 现在的需求是 ①对方已认证的增票10万 开具红字 ②实际已发生的服务费5万 开具专票 ③之前银收多余的5万 应付 但是本月先不付 针对这三点的分录该怎么写!
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)按照规定,对附属单位补助250000元,款项以银行存款支付。(2)经批准,因银行存款购入一批三年期政府债券,实际支付价款为300000元,债券的票面年利率为5%,每年付息一下,到期一次偿还本金。债券投资所取得的利息收入纳入预算管理。(3)按照贷款合同的规定,偿还银行贷款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程项目已完工,这部分利息费用不计入在建工程。(4)经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)按照规定,对附属单位补助250000元,款项以银行存款支付。(2)经批准,因银行存款购入一批三年期政府债券,实际支付价款为300000元,债券的票面年利率为5%,每年付息一下,到期一次偿还本金。债券投资所取得的利息收入纳入预算管理。(3)按照贷款合同的规定,偿还银行贷款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程项目已完工,这部分利息费用不计入在建工程。(4)经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制会计分录(写会计分录)
某事业单位2020年发生如下经济业务:(1)按照规定,对附属单位补助250000元,款项以银行存款支付。(2)经批准,因银行存款购入一批三年期政府债券,实际支付价款为300000元,债券的票面年利率为5%,每年付息一下,到期一次偿还本金。债券投资所取得的利息收纳入预算管理。(3)按照贷款合同的规定,偿还银行贷款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程项目已完工,这部分利息费用不计入在建工程。(4)经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。要求:根据上述业务,为该事业单位编制预算会计分录(只写预算会计分录)
老师帮忙解一下 这道政府会计的题 并在分录前标注上 是财务会计还是预算会计 谢谢老师 3.某事业单位2022年发生如下经济业务: (1)使用零余额账户用款额度支付,购入库存物品一批,价值15000元。 (2)财政直接支付方式支付300000元,购入一项专利权。 (3)以银行存款支付经营活动发生的费用1000元。 (4)以银行存款支付购入国债,作为短期投资,成本为20000元。 (5)收到上述短期投资利息收益400元存入银行。 (6)出售上述短期投资,出售价格为21000元,款项存入银行。 (7)借入短期借款10万元存入银行。 (8)季末计提短期借款应付利息1200元。 (9)支付上述已计提的短期借款利息。 (10)偿还短期借款本金10万元。 要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关财务会计和预算会计的会计分录。
机票和滴滴的税额在增值税申报表里填了8b栏,再填10栏呢吧
老师,住宅楼可以作为营业执照注册地址吗?
公司做股转,法人跟股东交的个税,怎么平这个账,这个税是财务人员扫码交的,再到公司报销的,公司是小规模刚开半年的公司,公司外账是代账公司做的,请问我这个内账怎么平账,这个费用是公司承担
电商财务统计退货已签收怎么统计
企业所得税年报,业务招待费的扣除
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
老师,2月份收了货款,5月份再开发票可以吗?
老师,第二问支付清理费的这个分录没有看懂,我换一个数字啊,这个5万我分不清哪个是付了哪个没付,假如是要支付10要,现在已经付了6万。还剩4万没支付,这个怎么做,
因为我有银行对账到,没付的这个应该不能计入到银行存款里面吧?要不然我银行对账单余额对不上
没付的做往来 不计入银行存款
怎么做啊,这整个的分录,没付的和付过的分录,我都不太懂应该怎么做
没支付的挂预付账款贷方了
做预提费用的话,后续怎么冲掉啊?
如果不做预提的话,还可以用别的科目嘛?
发票都收到了就不用预提 事业单位最好是不预提
发票开的是总的10万,现在已经支付6万了,还剩4万没支付,也想在账上体现出来还剩4万没支付,不做预提,这整个分录应该怎么做呀,麻烦老师帮忙看一下
借业务活动费 贷应付账款10万 借应付账款6万 贷银行存款6万 然后应付账款还有贷方余额4万没付
业务活动费用能改成用其他费用嘛,也是费用类科目
可以的 可以用其他费用
老师请问单位代管资金如果是付款买办公耗材,或者是收到钱应该怎么处理
同学你好 行政事业单位代管资金付款购买办公耗材时 (1)发生支出时 借:经费支出(行政单位)/ 事业支出(事业单位) - 办公耗材 贷:银行存款(从代管资金账户支付) (2)同时,在代管资金相关核算中记录 借:代管资金 - 相关明细(减少代管资金余额) 贷:银行存款(从代管资金账户支付) 行政事业单位收到代管资金时 (1)收到款项时 借:银行存款(代管资金账户收到款项) 贷:代管资金 - 相关明细(根据资金来源和用途设置明细科目,增加代管资金余额)
发生支出的时候能看到,第二问的同时在代管资金相关核算中记录我没看到,好像没有代管资金这个会计科目吧?第一先问已经贷银行存款了,第二先问为什么还要贷银行存款啊?这不就多记了嘛,如果不用这个科目能直接用往来科目记账嘛?能记账的话应该怎么记,用其他应付款的话,分录应该怎么写
代管资金单独一本账不是吗