所谓购销,是货物,不是服务。油费才是货物

老师好,餐饮公司开的餐饮费发票听说不需要交印花税是真的吗?那签订的餐饮服务合同要交印花税吗?
老师们晚上好,请教:公对公的所有增值税发票(专票、普票)双方都需要交印花税吗?日常产生的购货,修理费,差旅费,保险费(车保险)等等都需要交印花税吗?购货方也交印花税?
老师,印花税是双方都要交的吗?就是我们跟供应商签合同,我们付款,他们开发票给我们,我方也要交印花税吗?
印花税是购销方都要缴纳的印花税吗,比如我们是销售方,按照销售合同交印花税,吗,我们向供应商采购东西也要交印花税吗,还是供应商那边根据合同来交印花税
老师,我们购进货物也要交印花税吗?卖方交印花税,我们也交印花税,那不是重复交了吗?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了