你好,一般这种是不需要的

我们是人力资源公司,帮客户取得的政府补贴收入,要归还给客户的,我们还需要将此补贴收入确认为我们的收入,缴纳企业所得税么
您好,老师我想请问一下,我们跟政府签了协议,按比例返还增值税和企业所得税,计入营业外收入-政府补助,这个是否需要缴纳企业所得税?
老师好 我们公司收到了政府给予的租金补贴 需要交企业所得税吗
请问老师,我们是培训机构民非企业,收到政府发放的培训补贴,需要申报增值税吗
老师,我们收到政府的补贴,需要计入营业额收入吗,是不是也需要交所得税?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
请问应纳税所得额中,福利费和业务招待费的扣除标准是按照应付职工薪酬的一定比例扣除的,那“应付职工薪酬”的贷方发生额合计都包括什么呢?是不是就是工资表中的应发数合计?
你好,是的,就是申报工资的金额。
是包括单位和个人缴纳的社保、公积金,以及个税吗?
你好,这个不包括的。
您的意思“应付职工薪酬”的贷方发生额是实发工资部分吗?
你好,我不是这个意思,我的意思是你如果计算福利费的话是按照你申报公司的软件上面申报的金额来
那福利费税前扣除的标准不是应该不超过应付职工薪酬的14%吗?那这个应付职工薪酬的金额都包含什么呢?
你好,这个就是你申报的工资总额
申报的工资总额是不是就是应发工资部分呢?
你好,是的,就是这样子理解。