同学你好 最好是不入账

你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
老师您好,企业购买的设备和原材料,开始签合同的时候注明开具13的专票,设备和原材料到了,但发票还没有开,就做了暂估入账(确认固定资产时为不含税金额,材料入库时也为不含税金额),但半年多时间过去了,确定对到不能开具发票了,是不是要调整固定资产和原材料的入账价值把增值税给加上呀?
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
购买股票每股2元价格购入甲公司股票10000股,交易费用1000元,价款中包含0.1己宣告未发放的现金股利,于三天后发放股利。 4.购入材料200kg,单价2元的材料,货款尚未支付,材料尚未验收入库。 5.购买设备2000元,增值税13%,货款尚欠。 6.资产清查中,发现账簿里有一个固定资产,但实际上没有,账簿上记录的固定资产价格为2000元,估计损耗为200元。 7.工资总额为24000元,产品生产人员工资为12000元,车间管理人员工资为3000元,行政管理人员工资为9000元。 8.设立时收到A公司作为资本投入的不需要安装的机器设备台。合同约定该机器设备的价值为100万元,增值税进项税额为13万元。同时收到B公司作为资本投入的原材料一批。投资合同约定该批原材料的价值为10万元,增值税进项税额为1.3万元
请问老师,我公司有一批旧的挖掘机推土机,这些机器当时买的时候是以个人名义买的,不属于我们公司的资产,很多年了,可能也找不到当时的发票,找不到原价,也没有合理计提,所以现价是多少也不清楚,现在是想把这批设备转到我司名下,我应该怎么做呢?
退客户货款应退5000,但扣除手续费10,实际支付4590给客户,这个会计分录怎么做的安老师
老师请问一下,一个月工资只发了一部分,剩余部分未发怎么处理呀?
老师,什么是内帐,什么是外帐
如果公司卖二手设备给我们公司,开专票13%,我们可以进项抵扣,13%的税点也是我们出,如果个人开给我们公司,缴纳的增值税和个税,需要我们公司出,这样哪个更划算呢?
例:本月计提单位承担医社保金额2000+个人承担部分为500分录为借:管理费用2000 其他应收款500 贷:应付职工薪酬2500元,计提本月工资扣医社保前工资假设为6000 分录为借:管理费用-应付薪酬6000 贷:应付职工薪酬6000. 发放时候借:应付6000 贷:其他应收-社保费500 其他应收款-个税15 银行存款5485 这整个分录是不是有问题,我觉得单位承担的那部分医社保被重复计入了两次
公司办理减资,注册资金500万,减资到100万,2个股东,A股东认缴50万,实缴40万,B股东认缴450万,实缴0,如果等比例减资,B股东认缴10万,实缴10万,多出来30万怎么办?可以转给B股东吗,我们目前净资产和未分配利润都是负数
老师我再确认下,有个员工休产假了,社保一半每个月转到公司,(公司承担一半,他自己承担一半,每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗? 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗?
老师:运输企业,油费占运输成本比例多少为合理呀?
老师,公司交残疾人就业保障金税款需要先计提吗?怎样做分录?
老师这个费用要申报吗
那如果要求必须入账怎么办呢,那没有固定资产怎么开作业收入发票呢
那就入账 然后汇算清缴调增
固定资产调增?
折旧的金额调增 因为没有发票
固定资产折旧调增吗,还是整个固定资产的价格按费用调增,今年入进合作社汇算清缴调增了,下一年这个固定资产还是在账里等于已经入账了对吗
没有发票的这个固定资产每年折旧的金额次年汇算清缴的时候调增 你平时正常入账折旧就可以
那固定资产那什么附件放后面呢
zhge这个可以不用附件 因为没有发票
老师如果找第三方资产评估机构评估的固定资产可以正常入账吗
同学你好 可以 但是没有发票还是不能税前扣除
噢 那聘请第三方也没有用噢
是的 这不是税前扣除的依据
老师在问一下,如果成员拿来机器设备发票不是合作社名称的 是别人的名字从他那买过了的发票可以入账吗
买来的二手机械
这个不能 要开合作社名字
合作社成员的名字也不行对吗
成员的名字是可以的
可以入合作社固定资产对吗
同学你好 对的 这个可以的