你好,这样也是可以的。
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
你好,有一家公司去年成立的,制造业一般纳税人,主要做机械类产品的,以前没有发生过销售,每个月都是零申报,10月第一次开了销售发票(品名:羊绒衫),10月做账的时候,做了确认销售收入的分录,结转销售成本是暂估的,该公司账上固定资产目前只有空调,11月份的时候,该公司采购了一批材料(羊绒衫)。我在核算成本的时候,我们账上固定资产也没有生产设备类的,也没有水电费。我就把之前购进的机械类材料发票做成固定资产生产设备类的,这样的话,可以吗
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票A公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问A公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
怎么计提工资,社保,个税,个人社保?需要分开计提吗
老师老板在公司操作一切,然后工资私发,不报个税,什么都不签名,就是逃避责任吗?前面一直个税是0申报,他知道了不让,然后就是非正常这个月,老师下个月怎么给他解正常,然后还按0申报给他报个税
提单上面件数是555件,但是我们提交给税务局下户报关单只有135还有420件是另外一张报关单,我们提交资料的时候两个报关单都要提交上去吗?还是只要提交一个报关单?
谁能给我讲明白这个原理,谢谢!
出口企业,港杂费发票是免税的吗
进项扣选依据什么勾选,是不公司账上应交税费讲项明细一一对应勾选
老师这个是工商年报里的,是什么意思?
【多选题】 下列情形中,不属于会计政策变更的有( )。 A.本期发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策 B.因减资导致长期股权投资由成本法变更为权益法 C.对初次发生的交易或者事项采用新的会计政策 D.将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式 E.对不重要的交易或者事项采用新的会计政策
老师您好,想问一下,我们公司代发供应商业务工资3000元,供应商给了库存商品成本价钱4500元,多出这个1500元怎么样做帐?
老师好、我3月份有一笔缴纳工会经费的分录做错了、错误:借:管理费用一工会经费、贷:银行存款、造成管理费用有余额、我理四月份的账时才发现、我应该在四月份怎么更正这笔分录呀?辛苦老师教一下