是的 销售商品的吗?借主营业务成本贷库存商品 入库单价*销售数量
老师好请教一下,我有材料收入,租赁收入,结转成本,材料收入做完就结转成本,还是最后结转成本
请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?
请问老师,每年12月,是不是先结转收入成本后,然后再将本年利润结转到利润分配?
请问结转成本是怎么来的,比如5月份购进商品入库9万元,然后就一直没有进货,做账是不是每个月都会有成本结转还是要购进商品才会成本结转
老师,商贸公司,是不是每卖一笔货都要做完收入了就结转成本还是月末统一结转,然后结转成本有附件吗?
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
这是我10月份做的会计分录,现在是要月末结转损益和成本,我想问一下怎么处理结转?
你好,你的损益已经结转了, 你的成本是多少?
我不会做成本的,想问一下成本的会计分录怎么做?然后怎么结转成本?或者10月份没有成本要结转?
那你是销售什么的,我也看不出来你这销售啥。
我问了你是不是销售商品的,你也没有回复。
我们是生产电线的
借主营业务成本贷库存商品 入库单价*销售数量
入库单价需要自己核算,直接材料价直接人工加
老师,真不好意思,我对这块目前还是不太明白,这是我做的会计分录,想问一下月末我要做些什么?
我们公司是小微企业,专门做电线这块的
老师,在吗?
老师在吗
你购买的材料,借原材料,贷银行存款或者应付账款, 然后生产领用,借生产成本,贷原材料。 然后车间发生的一线职工的工资,借生产成本,贷应付职工薪酬。 然后其他的水电费,借制造费用,贷银行存款,应付职工薪酬。累计折旧,月末结转到生产成本,借生产成本,贷制造费用。然后完工入库,借库存商品,贷生产成本。具体的还有哪一个不明白?