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请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?

2021-01-07 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 17:16

同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。

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快账用户7258 追问 2021-01-07 17:41

成本票现在只是到一部分,开的销售票也是一部分,不是完全对应的销售和成本。我是根据现有的成本票结转么?还是说要另外暂估

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齐红老师 解答 2021-01-07 17:52

同学你好,根据现在的成本票结转,后期再收到再结转。

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同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。
2021-01-07
你好,是的,需要做结转销售成本的分录。成本按你确认收入的货物的实际成本来结转的。
2021-11-21
你好!可以暂估成本入库的
2020-12-08
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
就是按照收入和费用配比的原则,你是在确认收入的当月就要结转成本。就有些情况可能会存在的发票的一个提前或者是滞后,那么这个是税法口径,交税的话按照开发票的时候去交,但是实际在会计口径确认收入和成本的时候,按照实际发生的时间来确定。
2021-12-04
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