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请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?

2021-01-07 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-07 17:16

同学你好,可以先录入成本票,再录入销售发票。

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快账用户7258 追问 2021-01-07 17:41

成本票现在只是到一部分,开的销售票也是一部分,不是完全对应的销售和成本。我是根据现有的成本票结转么?还是说要另外暂估

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齐红老师 解答 2021-01-07 17:52

同学你好,根据现在的成本票结转,后期再收到再结转。

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