你好,同学,可以做 借:银行存款127200 累计摊销30000 资产处置损益30000 贷:无形资产180000 应交税费-应交增值税(销项税额)7200
南方公司为一般纳税人,增值税税率13%,2020年12月15日,转让一项非专利技术的所有权给A公司,该专利权账面价值80000元,已计提累计摊销5000元,转让不含税价为100000元,税率为6%,增值税6000元。
转让一项专利权,取得转让收入100万元,增值税税率6%,该专利权的账面价值为80万,已累计摊销20万元
无形资产减值业务题2021年12月,甲公司将其购买的一项专利权转让给乙公司,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,税率6%,税额60000元,款项存入银行。该专利权成本为800000元,已摊销380000元。同时,甲公司报废转销一项专利技术,该专利技术成本为500000元,已累计摊销420000元,未计提减值准备,该专利技术残值为0,不考虑其他因素。
无形资产减值业务题2021年12月,甲公司将其购买的一项专利权转让给乙公司,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,税率6%,税额60000元,款项存入银行。该专利权成本为800000元,已摊销380000元。同时,甲公司报废转销一项专利技术,该专利技术成本为500000元,已累计摊销420000元,未计提减值准备,该专利技术残值为0,不考虑其他因素。请写出所有分录包括数字结果谢谢
无形资产减值业务题2021年12月,甲公司将其购买的一项专利权转让给乙公司,开具增值税专用发票,注明价款1000000元,税率6%,税额60000元,款项存入银行。该专利权成本为800000元,已摊销380000元。同时,甲公司报废转销一项专利技术,该专利技术成本为500000元,已累计摊销420000元,未计提减值准备,该专利技术残值为0,不考虑其他因素。写分录,把数字写清楚,谢谢
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
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老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
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老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗