你好,进项税额,销项税额这些可以不用结转,也可以年底结转。

每个月底都需要做:借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 这笔分录吗?还是年底做一次就可以了?
增值税一般纳税人,每月需要结转增值税吗,需要做这笔分录吗借应交税费—-未交增值税,贷:应交税费—-进项税额,借应交税费—-销项税,贷应交税费—-未交增值税
老师结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:未交增值税,需要没有做分录吗?一年整体一次可以吗?
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
我还以为自己做错了,必须要每月都结转应交税费才对,公司是工业制造一般纳税人出口退税企业,每月都有出口退税业务,像这种情况到年底一次性结转分录应该怎么写?
你好,你说的是什么科目结转?哪一个明细科目?
应交税费—应交增值税必须做结转分录吗?像我公司这种情况如果要做结转,那年底一次性结转应怎么写?每月应交税费下面都有销项税额,进项税额,出口退税,它们之间是不是有计算公式最后得出应交税费—应交增值税期末余额?
你好,是有公式,但是他不要求结转。
像出口退税企业这种情况是不需要做应交税费结转分类的是吗?销项,进项,进项转出,出口退税等应交税费三级科目,它们之间的计算关系会通过每月记账账务分录处理自动最后得出应交税费—应交增值税期末余额吧?
你好嗯,你要做的话是可以,只是没有要求做。
我每月都没有做应交税费—应交增值税结转,正常只做了进项,销项,出口退税的账务分类,没有要求做那我这么处理就没有错了
你好,是的,可以不用做。