同学你好 可以每月结转的

借:应交税费-增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-进项税 应交税费-增值税-转出未交增值税。这个分录是否是每个月都要做?还是年底才做?
请问,月底转出增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。年底还要处理吗?谢谢
每个月底都需要做:借:应交税费-应该增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-未交增值税 这笔分录吗?还是年底做一次就可以了?
转出未交增值税明细账借方一直都有余额是为啥呀?我每次都把每个月的要交的增值税结转到了未交增值税啊?是不是每次在转入未交增值税还需要写分录借:应交税费-应交增值税(销项)贷:应交税金-应交增值税(进项)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
那种方法更为好一些?
同学你好 都可以的 可以每月结转