借资产减值损失 贷存货跌价准备 借存货跌价准备 贷库存商品。

#提问#在产品生产过程中产品的废品,然后因为没有对应的产品物料代码,所以就把这些报废的废品,然后按照生产时候用的原材料折算又重新入库,那这种该怎么做会计处理?
(报废处理)宏华公司某项非专利技术的账面余额为500万元,累计摊销额为250万元,累计计提减值准备200万元。假定以该项非专利技术生产的产品已没有市场,预期不能再为公司带来经济利益(不考虑其他相关税费)。编制会计分录
例11:乙公司为增值税一股纳税人,现有一台设备由干性能等原因决定提前报厉,原价为500000元,已计提折旧450000元,未计提减值准备,取得报废残值变价收入20000元,增值税税额为2600元。报废清理过程中发生自行消理费用3500元。有关收入,支出均通过银行办理结算。乙公司应编制如下会计分录:最后那个借:固定资产清理,贷:资产处置损益分别金额为多少怎么得出的
老师 过期了库存商品可以怎么处理 是全额计提减值吗 借:资产减值损失 贷:存货跌价准备 如果处理后完全没有收入是不是借:存货跌价准备 贷:库存商品
食品过期处理,先计提存货减值,然后再报废,计提减值时过期产品全额计提,后做报废处理 账务分录怎么做呢?
请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中
老师,您好,请问下什么是财务建模?
老师好,老师我们是建筑行业给别人公司开具的劳务费发票,我做应收账款,主营业务收入分录对吗?还是说我应该做成主营业务成本呢
老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?
老师好,可以帮忙解答一下这道题的解题思路吗?里面的实收资本和资本公积,未分配利润都能够成什么影响?
电子发票(增值税专用发票)有抵扣联吗
老师,销售物品,少收了100元,这个做什么科目
老师,有根据财务报表编制现金流量表的课程吗
老师,赠送出纳的课,在哪里看