你好,可以的,操作没问题。

老师你好,我单位是生产型出口企业,这个月增值税和出口退税系统都申报好了(由于内销占比多,出口退税都没有),现在发现12月出口有300万没开票,可以直接在增值税附表一16项塡写未开发票这一部分吗
生产企业出口退税,出口日期当月没有开具增值税免税的普通发票,隔了几个月,现在退税时才开具发票,可以吗?
老师,出口退税的话这个出口发票当时客户不需要我们没开,现在退税可以自己补开一张出口发票吗?
你好 10月出口的没开发票,现在开票还可以退税吧
你好以前月份出口的没开发票,现在开票还可以退税吧
请问老师,上游跟我公司不是同一个市,开来建筑服务发票,服务地址和名称都正确,但是选择未跨区域,这样对我公司有风险吗
老师原材料的税率13%又改了吗?
为什么在税务系统查询不到已申报的财报信息
上西班牙语课程开发票给客户话话是开什么内容
老师,顺风车不能开发票,怎么办了,让对方出个收据呢
如果员工在年初月份离职工资超过5.5K这个我没有扣税,如果后面申报个税要缴税怎么弄呢
请问老师,1月出口有报关单,可以在2月开出口发票吗?
小规模现在开10000元的1个点和3个点专票分别需要缴纳多少增值税和附加税
老师,我们是一般纳税人收到的滴滴打车的客运服务费普通发票,这个做账的时候,用价税分离吗?这个可以抵扣销项税对吗?
主办会计是什么职位?
直接跨月开票申报吗 增值税申报表是不是要修改?
你好,你当做这个月的来操作。不要去更正了 。或者你问一下税务局,看他们的要求。
不会吧 都跨几期了没有影响吗
你好,一般来说是没什么问题的,其实你要更正也是把10月份当做不开票收入。