汇总只做一笔调整分录
请问老师我们新设公司,执行企业会计准则,五月六月损益结转自动转到的未分配利润,现在我要在7月的账里调整到本年利润,是做一笔调整分录把上两个月的都调整呢,还是需要做两笔调整分录呢?
老师,您好,以前月份做错了一笔分录,我在本月需要纠正,不冲红直接做一笔调整分录可以嘛,直接把错误的科目做一笔调整分录
老师好,我想冲销一笔分录,但是这笔分录和另一笔分录是记在同一张凭证里的,如果要冲销的话需要将整张凭证一起冲销吗,还是说只冲销错误的那笔分录就可以了
请问下老师,前面几个月有5笔分录我入错科目,应该入应收-其他应收,我入到应收-内部往来中去了。 这个月我要调整科目的话是不是也要做5笔分录,借:应收款-其他应收款,贷应收款-内部往来。不能一笔分录多借多贷,而是做5笔分录分别调整过来呢?
老师请问一下根据不同的月份的凭证,做了调整分录,有很多笔,需要每一笔做分录还是说,汇总只做一笔调整分录呢??
@宋生老师,刚给被审计单位沟通了,他说他们不管哪些,就是不管注会有没有经验,怎么才能扳回一局?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费,所以没有发票。
我要查询-一户式查询这里,查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
老师摘要咋写呢
摘要可写:调整某某事项