您好,不开票的,这是欠款用承兑支付 借:应收票据 贷:应收账款
别人公司开给我们商业承兑汇票,我们转给下一家的时候做账要怎么做?
老师,请教下商业承兑汇票怎么办理呢?别人要付款给我们,我们开商业承兑汇票给对方
我们给别人兑承兑。公户上收到了10万块钱,转出去了9万。把承兑给人家了。我怎么做内账呢?
老师好,给对方公司付款用的是别人给我们开的承兑,这个承兑我们收到后入了应收票据科目,那这次背书给别人我需要怎么做账
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
不是的A付给我们的承兑,现在我们把他转给B,B贴现给我们
B和我们之间没有其他业务往来
中间产生了贴现费用
您好,好的 借:银行 财务费用-手续费 贷:应收票据 这个财务费用需要有发票,一般对方是不开的,因为贴现是金融机构的事,不开票就不能税前扣除,在年度汇缴时纳税调增