先核实员工前期申报情况,确认是否应按6万扣除。然后登录扣缴端,将税款所属期改到当年1月,在“减除费用扣除确认”中按实际情况选“是”或“否”并确认。最后将所属期改回当前申报月,点击“税款计算”“重新计算”及“申报表报送”“发送申报”即可,通常无需作废申报表。

老师好,工资薪金这个月申报显示上一期未按照6万扣除累计减除费用要怎么处理才能申报?
老师你好,补报上个月工资的时候,提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,该怎么处理呢
老师你好我想咨询一下申报个税提示几个人员未在上一属期未按照6万扣除累计减除费用。怎么处理啊
老师,申报个税的时候,在税款计算环节,有两个人员提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,怎么处理?
老师,申报个税的时候,在税款计算环节,有两个人员提示上一属期未按照6万扣除累计减除费用,导致最后申报表报送不了,怎么处理?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
提示已申报无法修改当前数据
可尝试更正申报,中途离职才导致这个提示,这个提示影响不大,因为明年个税会进行汇算清缴!
越弄越乱了,现在弹出一些人,开始是把那一个人信息改成不扣除费用但要交个税,想弄的不交,结果弹出了一些
现在除了这个6万扣除提示,还出现了其他提示吗?您可以给他沟通一下,现在的个税只是预缴,明年他操作一下汇算清缴即可!可咨询一下税务热线12366
刚弄到12月所属期了,还是一样的,更正申报操作不了,估计只能作废申报,作废了,估计数据要重填,太麻烦了,,先扣吧,明年退
对的!千万不要作废之前的申报,否则会提现逾期申报!