您好,这个的话是会看的,这个的话,有勾稽关系

老师,高新技术企业,研发费用加计扣除,是在汇算清缴算加计,比方我现在申报1季度的报表,研发需要加计扣除吗
老师,我们公司去年属于高企,今年1季度申报企税时享受了高企免税。现在汇算清缴,我们实际研发费用为0,我原本是0申报研发费用,但申报时显示研发费用一定要大于10000,这个要怎么填报啊?
申报高新技术企业 需要申报研发费用 这研发费用的没形成产品才可以享受高新技术企业吗 形成了产品只享受加计扣除吗
老师,不是高新企业,2023年是否享受研发费用100%加计扣除?我看了去年的汇算清缴,好像是没有享受100%加计扣除
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
员工入职体检是个人抬头的发票,公司可以税前扣除吗
差旅费给客户买的车票按招待费入账?一般纳税人可以抵扣进项吗?
外贸企业出口退税申报,按报关单配单,按发票配单都找不到发票是咋回事
老师总分公司的情况下总公司合并报了所得税,报表也是总公司合并报,分公司还用单独报吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
假如说我们要申报高企,高企要求研发人数不低于总人数百分之十,这样按这个比重塞人到研发部,他们的费用全部算研发费,但是这样算下来金额太高了,不敢这样去汇算清缴享受加计扣除吧?
您好,这个的话,没事的,这个不影响申报的
您的意思我可以选一部分去享受加计扣除就行了?其他部分不享受?
对,这个理解是没错的
但享受加计扣除的人金额和账面金额差异过大会有风险吗
另外申报高企的时候看到这两个数据差异大会影响吗
您好,这个的话一般也不会特别大,这个