就是你前边那样2笔分录处理就是了哈
老师您好,如果是以前留下来的固定资产,我们当月做账是不是只需把固定资产填在期初余额,分录的话看要分摊多久,做笔借:管理费用/制造费用 贷:累计折旧
老师好,想问一下,做汇算清缴固定资产时,发现在23年1月份计提折旧时科目做错了,没发现。明明做计提折旧,确做成借:管理费用-计提折旧 15000元 贷:固定资产15000元 其实应该是贷:累计折旧:15000元,那想问一下,汇算清缴调整吗
老师好!就是我们有一个固定资产是生产需要的,做固定资产卡片时折旧费用分配科目填写的是制造费用,这样我们计提折旧时 借:制造费用500 贷:累计折旧 500 这样做对不对
老师,请问一下固定资产实缴,是不需要做一笔借固定资产,贷实收资本,直接可以每个月做一个计提借制造费用,贷累计折旧是不
老师,请问一下固定资产实缴,是不需要做一笔借固定资产,贷实收资本,直接可以每个月做一个计提借制造费用,贷累计折旧是不 那如果只做计提,那这个固定资产的总金额在哪里体现
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
唱歌几百元发票能做福利费吗
给供应商付款扣了手续费 借:应付账款10000 财务费用5 贷:银行存款10000 银行存款5 这样做会计分录可以吗?还是贷银行存款10005?
娱乐服务可以写福利费吗
老师,这个账套启用期间写什么日期啊 电脑账是3月份的 那年份选?
只需要做每个月计提折旧,那怎么体现这个固定资产的总额呢
借固定资产,贷实收资本 就体现了固定资产的总额