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老师,你好,合作社收到财政局的钱用于项目款,这个项目款是合作社先收到,然后合作社再把这个款支付给这个项目的承包人,请问这样怎么处理会计分录呀?合作社当时用的是小企业会计准则

2024-12-13 07:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-13 07:16

你好,这个需要分情况,比如说你们只是代收代付,那么收钱和付钱通过其他应付款处理

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你好,这个需要分情况,比如说你们只是代收代付,那么收钱和付钱通过其他应付款处理
2024-12-13
合作社给政府开票,那么是按销售农产品收入处理 再分发给农户,按分配利润 给农户处理的
2022-12-30
借:预付账款/待摊费用(或其他类似科目,根据实际情况确定) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款(或类似科目,用于记录暂收的、需支付给个人的款项) (随后支付给个人时) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款(或之前用于记录暂收款项的科目) (实际退款时) 借:其他应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预付账款/待摊费用(冲销之前预付的款项) 借:银行存款 贷:专项应付款(或其他合适的科目,用于记录专项资金) 借:专项应付款 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应付款 (支付给个人时) 借:其他应付款 贷:银行存款
2024-06-06
你好,这个款是专门买固定资产不能用他用,根据你的描述,应当计入 专项应付款 
2022-12-01
借  库存商品/材料等,贷银行 
2023-03-29
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