1.借银行贷其他应付款 2.借原材料贷银行存款 3.以你们名义贷款?不是吧
老师,我们公司是做农业全程托管的。 1.由我们做担保,农业合作社向银行贷款,可是贷的乱银行是直接把钱打到了我们的账户。这个我怎么做会计分录 2.我们购买了,种子,化肥,农药,这个我怎么做分录,使用时候又要怎么做分录。 3.粮食成熟后,我们把粮食卖掉,这个收入其实是归合作社的,但是收入还是会打到我们的账户里。我们扣除还银行的贷款,扣除合作社支付我们的托管费后,剩下的款会转给合作社的账户里,这个我要怎么做分录。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务) 2-客户付钱给我们后,我们再付1000给具备这个业务的A公司,A收到款后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款 3-A公司给我们开票后再做成本 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的完整业务。 我总觉得这样做不妥,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。
我公司承包一个企业的职工食堂,然后公司又出租给商户,企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里,每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们,我们做借:现金或者银行存款 贷主营业务收入,替商户垫的水电费和房租,做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金,这样对吗?我们收商户的管理费用怎么做分录,我们付给商户的营业款时怎么做分录,谢谢
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
简单的说,我们是和合作社有业务往来。就是农业全程托管,包括,耕,种,管,收,销整个过程进行管理。开始阶段,合作社会向银行贷款,贷下的款银行是直接打到了我们的账户的。我们会用这个贷款,购买种子,化肥,农药,农机,经过耕种以后收获粮食。 卖粮食的收入,其实都是合作社的。我们也就收个托管费。卖粮食的收入,我们把托管费扣掉,再还银行的贷款和利息后,把剩下的转给合作社。老师这个要怎么做账记分录
不是我们的名义贷的款,我们是做担保的,但是钱会直接打到我们的账户上,
那你就借银行贷其他应收款 借其他应收款贷银行 这是扣款还款的分录
老师这以下都要怎么做账记分录 1.银行的贷款打到我们的账户 2.用银行存款购买种子,化肥,农药, 3.卖粮食的收入也打到我们的账户 4.用卖粮食的钱还银行的贷款 5,卖粮食的钱扣除了托管费,扣出了银行的贷款和利息后,剩下的转给合作社
1.借银行贷其他应付款 2.借原材料贷银行存款 3.借银行贷其他应付款 4.借其他应付款贷银行存款 5.借其他应付款贷银行存款贷主营业务收入这样做
非常感谢您老师,这问题困扰我好久了。
满意请给五星好评,谢谢
老师,我以后还想找您,从哪里可以再找到您啊!
直接会计问提问就可以的,每天都在
老师,还有 1.使用化肥种子农药的时候,要怎么做会计分录 2.支付临时工人的工资,报销一些农场产生得费用这个要怎么做分录啊
借生产成本贷原材料 2.借生产成本-劳务费用 借管理费用等 贷银行存款
怎么发起五星好评,我要给您好评
点立即结束然后选择五颗星
老师,卖粮食的收入要扣除购买种子化肥农药的钱,扣除托管费用,扣除支付银行的贷款和利息后才能转给合作社,我忘了和您说还要扣除购买种子化肥农药了,这个要怎么做分录, 2.领用种子化肥农药时要怎么做分录?
那你就借原材料贷其他应付款 然后收入给他打款的时候扣出来
1.主营业务收入要缴纳增值税,这个怎么记分录啊 2.种植粮食我们购买了保险,怎么做分录啊 3.后期因为自然灾害原因,保险公司赔付了又要怎么做分录呢
借银行存款贷主营业务收入贷销项 这样做 2.借生产成本-保险费用贷银行存款 3.借银行贷其他应收款 冲减亏损之后多赔付的金额计入营业外收入
老师,第一问,借银行存款,不就是银行存款增加了吗?老师这个我不太懂 第三问,贷其他应收款,是应收谁的款啊!这个也不懂
对,你不是问收入的分录吗? 3.其他应收款就是保险公司的,二级科目是保险公司
你这个问题九点十四就要结束了,我下班了,如果没有及时回复你再重新提问一下