你好,这个是包括了代扣的社保这些东西。
老师,差额开票,差额抵扣部分,工资的话是应发(包含工资,保险,福利)还是按实际发给员工扣除保险等的金额
老师,平时按照工资表做账时,计提应付职工薪酬时应该按照实发工资计提还是包含代扣社保等部分总额工资计提呢
请问员工工资中包含迟到扣款,那这部分怎么做账,应付职工薪酬里要包含这部分扣款吗?还是直接按扣除后的金额做应付职工薪酬账?
老师你好,请问应付职工薪酬计提时是包含个人应承担社保部分,那么在汇算清缴时是用账载金额还是用实际发放的金额计算福利费的扣除
统计工资成本时要按实际应付金额还是按包含代扣部分的应发金额算
老师您好,适应能力强跟谁都能相处是什么意思
您好老师 目前公司只有工资与差旅费 是不是报税(电子税务局里面的企业所得税季度申报)( 如图3里面的营业收入与营业成本) 这个二个项目都是填利润表里面的0(如图1) 这样对不对(都是填利润表里面的)?
你好,我今天在核对往来的时候发现一张2022年的发票没有入账,是购买原材料的,这个原材料还能入原材料么?要如何做账
个人租车12000的租车协议,是要先减800元。 还是不含税价格减了不含税乘以20%
老师好,我们公司在外面开来3个点的专票,对方跟我们要5.5的税点,这个合理吗
A公司和B公司是关联公司,我公司向B公司采购货物,支付方式为,我公司支付30000元给A公司,A公司作为承兑人出具商业承兑汇票,票面金额为31000元,差额1000元为返利,请问这个业务分录怎么做?
老师,企业租入一年以上的土地使用权如何账务处理。
老咨询下,公司是小规模纳税人,第三季度不含税开票金额是311万,10月份开始要申报第三季增值税和附加税,有啥注意点,开票金额远远超过30万 存在什么税务风险不呢
老师,应发工资是6500,社保合计575.12,公积金350,中秋补贴206.18,个税23.43。实发5757.63。公司说中秋发200元过节费,按税后200给到我们,那税前的206.18,是怎么算出来的?
如何在新版电子税务局变办税人
代扣的不是要扣到个人吗 还要算公司成本吗
你好,是的,是算作公司的成本。 然后从他的工资里面扣下来这部分。
为什么扣了还算成本
你好,因为公司有承担这部分。 就像社保一样。给你5000块钱工资,然后从你的工资里面扣了300块钱社保下来。 对于公司来说你的工资就是5000。只是你自己从你自己的5000里面的工资拿300出来给到公司,让公司帮你交社保。