你好,这个借库存商品,贷固定资产 然后折旧,需要做红字分录冲减

请问民办非企业以前年度损益调整怎么做,之前有固定资产从19年到22年一直未计提折旧,现怎么做处理?
老师我想问一下,已经入了固定资产,并且已经计提了折旧,现在要转成库存商品,要怎么做分录
老师好,一个库存商品错入到固定资产,已经计提了一年多的折旧,现在才调整,今年以前计提的折旧需要:借累计折旧,贷以前年度损益调整,那今年上半年计提的折旧要怎么写分录
#提问# 请问固定资产折旧已提折旧可以改吗,公司原会计将50多万的生产线15个月就折旧完了,现在固定资产还剩381,我能把原来提的折旧更改吗,怎么做分录处理呢?
老师,请问一下固定资产折旧年限,之前录固定资产的年限太长了,现在要调整固定资产年限,是怎么操作?比如一个资产金额100万,原来折旧年限是10年,已经计提折旧3年,现在想改成折旧年限为5年,怎么操作?谢谢!
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版