你好,本身你就可以用不开票收入

老师请问所有按差额确定销售额的收入都不能开专票吗,因为我看教材上说了几种都明确说不能开专票,但是客运场站服务,建筑服务简易计税,房地产开发企业以及转让不动产没有明确说明不能开专票,那他们到底能不能开专票呢
老师好,我们是农药批发零售企业,没有开票按收款确认收入,但是我们的成本比较少,请问怎么样才可以少交所得税,因为刚成立不久费用也不算多。
老师,税务局这边打电话来提醒说是公司企业所得税缴纳额是0元,让我们调整一下报表交点税,可能后续会有稽查的风险,因为我们公司收入挺高的,但是有以前年度弥补亏损,还没有弥补完,所以一直没有教过企业所得税,请问这种情况我该怎么处理呢,
老师您好!我是一企业负责人。我的企业主要经营进口原料药的销售,同时我们也在申请药品经营许可证的B证,但营收都是来自于销售。我们在去年和今年共计委外研发投入1200万,我们想加计扣除,但税务认为我们属于行业的负面清单规定的批发和零售业,不能加计扣除,我想确认没办法改变这状况吗?
请问老师,我们是一家水果深加工的一般纳税人企业,最近有出售一批货给下游公司,发票还未开具,但是下游公司法人直接付款到了我公司对公账户,这种情况我公司能不能不开票直接按无票收入申报增值税?
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
跨区域装修发票税务怎么申报
如果以后再补开,具体分录怎么做呢
你好,这个,这个分录都是一样的,借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
没有开票就没有销项税吧
你好,你如果有收入就有销项,跟是不是开发票没关系。
我们正常开票销项可以减进项,没有开发票电子税务局里就查不到这笔销项税额啊
你好,你自己填入不开票收入就好了。
那如果我们销售末加工的石料给其他公司,我们是做主营业务收入还是其他业务收入呢?要不要结转成本?
你好,是在你营业范围内的就作为主营业务收入。 是需要结转成本的。
那我月底如果进、销项税额结转是按电子税务局的数据结转,那我余额表就一直有这笔销项税额吗
你好,可以有余额的,不要求结转,但是如果你结转了的话应该就没有余额了。
就还是照常结转,最后余额体现在未交增值税是吧
你好,是的,就是这样子理解。