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1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平

2026-05-08 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-08 10:17

一、一季度红冲后,计提附加税是负数 你原来做的: 借:应交税费 — 城建 / 教育费等 贷:税金及附加 (出现贷方负数余额) 二、4 月收到退税到公户分录 借:银行存款 贷:应交税费 — 城建 / 教育费等 三、现在税金及附加是负数,怎么调平 直接做一笔冲回负数分录: 借:税金及附加 贷:应交税费 — 城建税 / 教育费附加 / 地方教育 做完这笔,税金及附加余额直接归零平账。

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借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
你好,建议把这个税金及附加你放到营业外收入里面去。
2022-07-07
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
你好,你可以把这个税金及附加放到营业外收入里面去。
2022-07-08
跨年的建议按照第一种方法来。
2025-03-06
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