你好,根据收入与成本配比原则,有多少数量的收入就结转多少数量的成本。
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
农业合作社汇算清缴跟一般企业一样么?是不是有财政补贴拨款之类的要填个减免表?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
我们做项目的,几个月开一张大额的,那我这样结转成本是不对的,是吗
你们这样不太合计
老师 什么意思
不好意思,打错了,我想表述的是 你们这样不太合适
那应该怎么做呀
按照实际用量结转成本,如果发票还未到,可以暂估入库
我的问题是,这个月我结转成本比收入多,因为前面几个月结转成本不够结,就结转的比较少,这个月进来的多了,我就把之前弥补上,这样操作合理吗
占在一年的角度合理