你好 之前少做了成本的可以 申报给税务的财务报表也需要修改。

就商品销售公司,去年11月和12月进货我没有结转成本,之后季度申报的时候我暂估了成本,现在我发现之前的可以结转一点成本,我现在3月账务处理能结转之前的成本吗?可以冲回之前的暂估吗?
老师,您好,我们公司2021年卖手机30万,应该结转成本20万,但实际在2021年只结转了8万的成本,还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万,借以前年度损益调整,贷库存商品,会算清缴的时候,这个要怎么处理呢?
老师,请问一下当月按销售收入结转成本后还盈利了10多万,但是库存商品也还有余额,我可以多结转一点吗,因为在汇算清缴前都是预缴企业所得税
以前年度原材料会计都结转到产成品了,然后实际已经出库,但是没以前没有结转成本,现在9月有一笔71万的收入,抵一部分库存,写个出库单,然后抵60万库存,损耗40万可以吗,代理记账,客户想这么做,损耗这块具体怎么做账,能这么做吗
注销还有十几万的库存商品怎么处理,我反结账在之前月份都多结转了成本,可以吗?最后一两个月没有产生收入可以结转成本吗?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
少做了成本,我这两个月多报一点成本,好像不用修改吧
你好 几月份的修改 10月份 11月份的不修改
我收入只有74万,我现在结转成本71万在还有盈利7万多,,最后一两个月多结转成本,会不会被查账?还有如果还结转成本,成本会大于收入。还有什么方法可以减少库存商品,还是让客户交税以免被查账?,
不好说,不一定不清楚你实际成本多少
怎么不好说呢?想冲减库存商品呀,注销不是要冲销掉吗?还有什么方法可以冲?
如果你是实际的利润没有问题,但是你一下子降低哪些 不能保证税务局不找你们
哪交点税是吗。
做点无票收入是吗
不能 虚增收入也收不到钱不是
又不挂应收款,直接收到现金啊
你手里有这个现金的吗 有就做