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您好老师现在要红冲2021年的销售发票,我想问一下跨年了红冲需要改财务报表或者企业所得税报表吗,红冲的发票想要在开给别人家,需要改申报表吗

2024-12-15 06:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-15 06:48

您好,不需要更正2021报表 ,24年开一张红票和一张蓝票,分录都是在2024年哦

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快账用户3560 追问 2024-12-15 06:54

那会不会导致收入或者企业所得税报表多31万的收入呀

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齐红老师 解答 2024-12-15 06:55

您好,不会,咱红冲后,不是还要开蓝字发票么,一负一正不影响呀

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您好,不需要更正2021报表 ,24年开一张红票和一张蓝票,分录都是在2024年哦
2024-12-15
不需要去改去年的增值税报表
申报去年的企业所得税汇算清缴的时候,不需要把红冲的开票金额减下来
2023-05-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
直接0申报,你还开别的发票吗?含税30万红字 ,含税30万蓝字?抵减之后是负数,这个之前有学员反馈问税局说是直接0申报
2020-10-19
您好 可以只红冲多余部分 销售方需要开红字发票 开了红字发票要给您单位发票联跟抵扣联
2021-08-12
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